2025年AS9100D-2016航天航空国防质量管理体系内部审核全套资料.pdfVIP

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2025年AS9100D-2016航天航空国防质量管理

体系内部审核全套资料

1内审计划

2首次会议记录

3内审检查表

4内审报告

5不符合项报告

6末次会议记录

AS9100D:2016质量管理体系内部审核计划

一、目的

1、检查公司质量管理体系是否符合IS09001:2015和AS9100D:2016标准要求;

2、检查公司质量管理体系运行是否符合文件要求;

3、检查公司质量管理体系的运行效果;

4、及时发现管理体系运行中存在的问题,并对发现的问题采取纠正措施,持续改进公司的质量

管理体系。

二、审核范围

1、公司管理层及公司各部门场所和人员;

2、公司质量管理体系及相关的活动及结果。

三、审核依据

1、IS09001:2015和AS9100D:2016标准;

2、公司质量管理体系文件;

3、相关法律、法规、标准规范;

4、合同。

四、审核日期:2015年6月20^21日(共2天)

五、审核组成员:

审核组长:A

审核组员:B、C、D、E、F

(注:审核员不审核自己所属的部门,如有涉及,请在审核过程中所属部门的内审员自动回避;

以上审核员均已获得内审员资格,见《内审员证书清单》)

六、审核要求:

1、审核员对受审部门进行审核时,要求对所有适用的质量管理体系过程都进行审核,按过程方

法要求(该过程的输入、活动要求、考核目标、输出内容)收集客观证据,寻找管理体系的薄弱环

节,并作好完整的审核记录,以便跟踪落实纠正不合格项;

2、请各部门安排好内审期间受审核部门陪同人员和审核组员的工作。

七、审核日程安排:

时间AS9100D审核组成

过程部门、场所

(6月20日)条款员划分

首次会议:参加人员为公司总经理、各部门经理、内审员

9:00~9:30全体

会议地点:公司会议室

1外部提供产品和服务管理S4物控部8.4DE

2文件与记录管理S1体系部7.5CE

7.1.2/7.2/7

3人力资源管理S2人力资源部CDE

.3/7.4

9:30^12:004/5/6.1/6.2

总经理/6.3/9.2/9

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