化工厂内部往来账目月度核对制度.doc

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化工厂内部往来账目月度核对制度

一、总则

1.目的

本制度旨在规范化工厂内部各部门之间往来账目的月度核对工作,确保账目清晰、准确,提高财务管理的效率和透明度,有效防范财务风险,保障化工厂整体运营效益。同时,通过明确核对流程和责任,加强部门间的协作与沟通,促进化工厂扁平化管理模式的有效运行,实现资源的优化配置,更好地服务客户,践行化工厂的企业文化与经营理念。

2.适用范围

本制度适用于化工厂全体部门及员工。所有涉及内部往来账目的业务活动,均需按照本制度的规定进行月度核对。

3.基本原则

(1)准确性原则:账目核对工作必须确保数据的准确无误,如实反映各部门之间的经济往来情况。

(2)及时

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