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施工全过程结算制度 一、目的: 为了规范公司的工程结算工作,加强公司对各工程处、项目部工程及公司内部分包结算工作的统一管理,为结算人员顺利开展工作提供依据,加快资金回笼,加速资金周转,特制定本制度。 二、适用范围: 1.本制度适用于施工管理部、项目部、经营部、财务部。 2.本制度适用公司承揽的建设工程结算及内部分包工程的中间结算和最终结 算。 三、职责与权限 : 1.合同签订部门为经营部,经营部经理负责确认合同结算资料,确定结算价款,对结算价款真实性、准确性、完整性负责。 2.经营部经理责编制公司所有工程结算计划,转财务部登记备案;下发项目部执行。 3.项目经理负责提交结算资料,回收工程款,对零星工程未任命项目者由该工程负责人负责。 项目经理对结算资料的真实性、准确性、完整性负责。 4.结算审核过程中,发现弄虚作假、损害集团利益的,追究相关责任人责任,责任人承担损失额度的 20%-30%。 5.财务部按本制度建立工程款财务账目并按本制度提供相关资料。 四、工程结算编制的依据 : 1.完整的工程招标文件、工程承包合同、分包合同或相关的补充合同、合同变更。 1 / 5 2.完整的设计部门设计的正式施工图设计变更通知书。 3.经公司预算部、技术部审核的完整的技术、质量档案、竣工资料。 4.经业主、监理等单位签署有效的工程变更的工程变更、工程签证。 5.工程使用的材料、配件清单。 6.现行的施工定额、结算文件、市场信息和相关的有效及资料。 7.工程预付款账目。 8.技术协议书 五、作业规范 : 1.准确及时。各部门在工作耐心细致,按工作程序及时准确的进行结算工 作,合理安排,按期结算并索要工程款、支付分包工程款。 2.热情服务、耐心专业。对结算工作应态度热情,熟悉并掌握本部门涉及业主的结算程序。 耐心工作,杜绝、冷、硬、蛮的态度。对不熟悉本公司结算程序的分包商代表要细心指导,热情服务。 3.积极配合、按章办事。严格遵守业主、公司内部的结算程序及规章,各部门积极配合完成结算工作。 4.工程结算编制要求,完整的工程结算书应符合以下要求: A.统一采用 A4 纸 B.有工程量计算式、有分项工程预、结算表、主要材料价差明细汇总表、费用明细计算汇总计算表 (注明工程类别、取费级别 )、结算书封页 (注明工程名称、标段施工单位、编制人、负责人,加盖单位公章 ) C.有设计修改图纸或签证 xx 的变更单 D.现场签证经相关负责人或监理单位签字确认。 2 / 5 E.超出图纸部分或采用相关图集相应部分的复印件、超出合同限价的复印 件; F.附必要的施工或竣工图纸等相关资料; G.采用甲方供货或甲方单独选定工料单位时;有工料的接收及退还的书面手续及清单。甲方或供货单位应及时办理供退货书面手续; H.施工用水、用电费用由工程处、项目部具体办理,应形成书面手续;结算书按业主要求份数提供,公司内部两份,一份经营部备案,一份转财务 六、工程结算程序 : 1.经营部按合同要求、工程进度及公司要求编制所有工程结算月度计划报主管副总经理审批,转财务部理部登记备案;下发工程处 / 项目部执行。单位工程竣工最终结算月度计划编制、审核、终审期限 (工作日 )符合下列要求: A.1000 万元以下工程从竣工之日起项目经理 15 日内提交结算申请书及附带资料,经营部接到申请书后 20 日内完成结算出具结算书。 B.1000 元以上工程从竣工之日起项目经理 20 日内提交结算申请书及附带资料,经营部接到申请书后 25 日内完成结算出具结算书。 2.工程预付款、进度款等中间结算由项目经理到财务部按合同开具收据后进 行结算。对承摸工程不能如期回款的由项目经理出具技面材料报财务部,财务部转总经理裁定。对内部分包工程由分包商持经项目经理按合同审核的收据到财务部结算,对不能如期结算的由财务部出具书面材料呈报总经理裁定。对已 结算的预付款、进度款等财务部入账备案。 3.工程完工并验收合格后,项目经理依据经营部下发的月度结算计划向经营部递交工程结算申请书,并附带如下资料: A.工程经过质量验收合格,提供经质量部、业主、监检单位签署的工程验收合格全套资料。 B.附带合同及合同变更 C.设计变更 3 / 5 D.材料代用单 E.签证 签证必须有计量单位且与经营部一致,并且是经过监理 / 业主审核签字,并经过项目经理整理、审核、确认。 F.经项目经理编制的按合同约定已支付款项、借支、业主代供材料、违约罚款、业主赔款、水电扣款的书面材料且经财务部审核。 G.经经营部、质量部审核的完整的技术、质量档案、竣工资料。 H.其他影响最终结算的资料 4.经营部收到结算申请书及相关附带资料后在 2 日内完成初审,对不符合要 求的资料要求项目经理限期改正。项目经理如未按期送报申请书及附带资料或未按期改正
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