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工作流程 2016年1月 公司作业流程图 验收 录入 定期 采购 上垛 入库 审核 养护 售 送货 复核 销售 销售 后 服 运输 出库 装箱 开单 务 采购部作业流程图 采购订单打印三份 根据销售部销 在系统中 打印纸质版订 (采购部一份存 售计划首先做 制作采购 单经各级领导 档、 企业产品首营 订单审核 审批签字 财务部一份存档、 储运部一份存档) 将产品发 采购与厂 财务付款 财务根 及时跟踪到 货方式到 家联系发 后将回执 据采购 货情况 货时间通 货、发票 给采购一 订单付 知储运部 事宜 份 款 相关人员 如有到货不能马上 未及时到货采 入库的应提前通知 购应与厂家联 储运部,否则储运 采购流程完成 系未到货原因 部必须按货到及入 库处理 质管部作业流程图 根据采购部企业 资质齐全合格审批通 审合通过的将纸质 产品首营审批表 过,否则予以驳回, 版资质备案存档 进行资质审核 重复本步骤 定期检查系统 过期及不合格项及 中不合格项 时通知各相关部门 上传相关资质 提交修改申请单 质管流程完成 储运部作业流程图 储运部根据采 收货过程中有数 按随货通 入库后打印入库单 购订单收货 量、质量问题及 行与采购 (储运部一份、

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