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出差报销管理规章制度
出差报销管理制度一、总则1、目的第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理,并贯彻勤俭节约的精神,特制定本制度。第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。2、范围适用于本公司因公出差的各级员工。3、职责各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责,行政人事部协助各级管理人员对员工出差进行管理。二、出差审批流程员工出差前到行政人事部领取《出差申请表》,明确出差时间、地点及工作内容,填写完整后报部门经理确认签字;部门负责人出差的,需由总经理签批。出差期限由部门经理视情况需要,事先予以核定。出差人员需要预支差旅费,必须持审批后的《出差申请单》填写借款单,经审批后方可借支相应数额的差旅费。《出差申请单》最后由行政人事部备案计算考勤,无单据者视为旷工。若出差途中,确因工作需要,调整出差地点和时间,应事先征得部门经理同意,并及时报行政人事部备案,否则,新的出差地部分差旅费不予报销,超出时间按旷工处理。员工出差返回后需填写《出差总结报告》报部门经理。同时另外填写出差旅费报销单,经部门经理审批后,送财务部按费用标准进行审核,审核后的报销单经总经理审批后,方可进行差旅费报销。各部门根据工作需要,合理安排员工出差行程及出差时间,并进行有效监控。三、出差借款1、费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算,做出年计划、月计划,报财务部及总经理审批,并严格按计划执行,不得超支。?2、借款?(1)借款的首要原则是“前账不清,后账不借”;?(2)出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批;?(3)借款要及时清还,出差结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。四、差旅管理1、出差行程中视为工作时间内的勤务,不报支加班费;节假日出差的,经其所属权责单位批准并由行政人事部复核后,可酌情安排调休。2、出差途中生病、遇意外或因工作实际,需要延长差旅时间的,应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销,另依情节轻重按公司相应规定进行处理。3、差旅费中交通费、住宿费严格按本办法执行,超标者不予报销。由于目的地无相应规格旅馆,或到达目的地的时间已是深夜而又无法预订旅馆,或其他特殊原因引起的超标住宿费;由于有紧急公务需及时赶赴目的地非乘飞机不可的,或由于低等级交通工具无票而又必须及时赶赴目的地,以及其它特殊理由为公司利益所发生的超标交通费,均应在费用发生前首先取得部门经理同意,由部门经理报总经理批准,并由总经理在《出差申请表》上补签后方可报销。除出差首站外,如因工作需要需乘坐长途汽车、火车到其他县市的,需先向负责人申请并说明原有,申请通过后,以短信形式注明时间、地点、事项发于行政部人员进行备案,如果没有提前申请或没有提前告知行政部人员的,则不予报销车费,费用自行承担。6、员工出差完毕后应立即返回公司,并于3日内(含出差回来当天)凭有效日期证明(如机票、车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。7、员工出差后,必须每日下午10点前向部门经理汇报工作情况。8、出差结束后,应于3日之内填写《出差总结报告》交于部门经理(出差总结报告内容:工作完成状态;工作进行中的问题;对此项工作的建议或解决方案)。9、未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用,公司将不予报销,并按旷工处理。五、出差时间核算出差时间的核算,采用“去头去尾”的方法进行计算,即途中往返的两天不计为出差天数。差旅费报销标准 1.关于乘坐交通工具及交通费用报销的规定: A)公司总经理出差外阜可乘坐飞机、火车软座(卧)、轮船二、三等舱、市内出租车等交通工具; B)公司普通业务员工出差外阜以乘坐普通汽车、船(三、四等舱)、普通火车(硬座、硬卧)为主;乘坐飞机、火车软座(卧)、动车及高铁从严控制,确因工作需要,需报总经理批准(外地需电话联系征得同意,返回后补办手续),否则超额费用自负。 C)中高层管理者出差外阜以乘坐普通汽车、船(三、四等舱)、普通火车(硬座、硬卧)为主,确因工作需要及时间紧急,可乘坐动车及高铁(每月费用报销时需在车票上注明情况);乘坐飞机时,可提前申报总经理,审批通过后,方可乘坐; D)乘坐火车,从晚八时至次日晨七时之间、在车上过夜六小时以上或连续乘车超过12小时的,可购同车卧铺票,其余时间若购卧铺票,公司以硬座票报销; E)外阜出差人员正常出差工作期间发生的市内公交车费、地铁费、出租车费等日常工作发生的费用不予报销,若确因工作需要,需报总经理批准后方可报销。关于公司指派出差的人员报销规定: A)由公司指派的出差人员应本着为公司开支节流,杜绝铺张浪费的原则,出差外阜以乘坐普通汽车、船(三、四等舱)、普通火车(硬座、硬卧)为主,中高层管理人员也可乘坐动车及高铁;
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