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用友软件851操作详?细步骤(千万注意换人?和业务时间) 1:进?入系统服务下的系统管?理,以admin注册?,增加用户:X主管(?加主管时就勾上角色里?的“账套主管”)、X?会计、X出纳三个操作?员,然后建账(按资料?认真输入,记得要改启?用时间、选X主管、选?到2007年新会计制?度科目、记住在1月1?日启用总账)。然后进?行权限的分配(X会计?:“总账”下的“凭证?”下的“凭证处理”下?的“填制凭证”,期末?下的“转账设置”,“?转账生成”,“UFO?报表”4个勾;X出纳?:“总账”下的“凭证?”下出纳签字,出纳2?个勾)。 2:X主管?以1月1日注册企业门?户,进入“财务会计”?下的“总账”增加会计?科目、在编辑下的指定?菜单下指定现金和银行?科目;然后设置凭证类?型(收款:借方必有1?001,1002;付?款:贷方必有1001?,1002;转账:凭?证必无1001,10?02)、设置结算方式?(票据管理要打上”√?”)。设置凭证出纳签?字(在设置下的选项下?的凭证菜单);然后输?入期初余额并点算平衡?。 3:X会计以1月?31日重新注册进入总?账,做1月份的5笔业?务,注意凭证时间与指?定业务时间一致。 4?:X出纳以1月31日?重新注册进入总账,对?1月份的收付业务凭证?进行出纳签字。 5:?X主管以1月31日重?新注册进入总账,对1?月份的5笔业务凭证进?行审核并记账。 6:?X会计以1月31日重?新注册进入总账,进行?期末期间损益结转的设?置(“期末”下的“转?账定义”下的”期间损?益”,选择”转账凭证?”和”本年利润科目”?为4103)。然后执?行期末下的转账生成下?的期间损益,收入与支?出各做一张,凭证时间?为每月最后一天,余额?为0就不管它不去做,?凭证类型为转账。 7?:X主管以1月31日?重注册进入总账,对1?月份的期间损益结转凭?证进行审核并记账。再?对1月份结账。 ?8:X会计以2月28?日重新注册进入总账,?做2月份的5笔业务,?注意凭证时间与指定业?务时间一致。 9:X?出纳以2月28日重新?注册进入总账,对2月?份的收付业务凭证进行?出纳签字。 10:X?主管以2月28日重新?注册进入总账,对2月?份的5笔业务凭证进行?审核并记账。 11:?X会计以2月28日重?新注册进入总账,然后?执行期末下的转账生成?下的期间损益,收入与?支出各做一张,凭证时?间为每月最后一天,余?额为0就不管它不去做?, 12:X主管以2?月28日重注册进总账?,对2月份的期间损益?结转凭证进行审核并记?账。再对2月份结账。? 13:X会计以3月?31日重新注册进入总?账,做3月份的5笔业?务,注意凭证时间与指?定业务时间一致。 1?4:X出纳以3月31?日重新注册进入总账,?对3月份的收付业务凭?证进行出纳签字。 1?5:X主管以3月31?日重新注册进入总账,?对3月份的5笔业务凭?证进行审核并记账。 ?16:X会计以3月3?1日重新注册进入总账?,然后执行期末下的转?账生成下的期间损益,?收入与支出各做一张,?凭证时间为每月最后一?天,余额为0就不管它?不去做,凭证类型为转?账。 17:X主管以?3月31日重新注册进?入总账,对3月份的期?间损益结转凭证进行审?核并记账。按照题目要?求不需要对3月份结账?。 18:X主管以余?额查询表指定的月份的?最后一天重新注册进入?企业门户,先启动总账?,到总账模块查询相应?科目余额表(账表-科?目账-余额表)的账户?余额,然后X主管启动?UFO报表在格式状态?下在报表模块新建一张?6行3列的空表,输入?固定文字项目。借方以?正数填、贷方以负数填?入自定义报表,金额用?千分位表示,并且右对?齐(格式下的单元属性?),并按要求名字和目?录存盘 19:X出纳?以对帐单指定月份的最?后一天重新注册进入总?账。依次完成:第一步?是进入“输入银行期初?”菜单,改变银行对账?单“方向”,即由借改?为贷,再输企业和银行?对帐单的银行存款的期?初数;第二步是输入对?账单指定月份的对账单?(记住要输结算方式)?;第三步执行银行对帐?(正确的话会出现红色?的小圆圈),第四步生?成指定月份的银行存款?余额凋节表。第五步核?销已达账, 20:X?会计以3月份注册进入?报表。点“新建”,再?点”格式”下的”报表?模板”,选到”200?7年新会计制度科目”?和要做的”资产负债表?”、“利润表”;”资?产负债表”要修改公式?(在格式状态,找到相?应公式所在的单元格,?双击它): 期末存货?要加上生产成本和制造?费用,即加上下面方框?的部分 存货:期末数?QM(1401,?月,,,年,,)+q?m(5001,月?,,,年,,)+QM?(5101,月,?,,年,,)+QM(?1402,月,,?,年,,)+

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