结算审计目标.pdfVIP

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结算审计目标

1.确保结算流程的完整性和准确性

审核结算数据的来源和计算过程-,确保无误差和遗漏

验证结算金额与相关合同、协议、账单等的一致性-

检查是否存在重复结算或遗漏结算的情况-

2.评估结算内部控制的有效性

审查结算相关的政策、程序和授权流程-

测试关键控制措施的设计和运行有效性-

识别内部控制缺陷并提出改进建议-

3.发现潜在的欺诈风险

关注高风险领域和异常结算情况-

审查特殊交易或例外情况的合理性-

评估反舞弊控制措施的充分性-

4.确保结算相关法律法规的遵守

审查结算流程是否符合相关法律、法规和行业标准-

评估税务及其他法律法规的合规性-

识别潜在的法律风险并提出建议-

5.提高结算流程的效率和效益

评估现有流程和控制的合理性和简化机-会

识别-可优化的领域并提出改进建议

促进最佳实践的分享和实施-

通过全面的结算审计,可以确保结算活动的准确性、合规性和效率,并

为管理层提供独立客观的评估和改进建议。

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