财务借支与费用报销管理办法.docVIP

  1. 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
财务借支与费用报销管理办法

财务借支与费用报销管理办法 第一章 总则 第一条 为加强公司内部管理,规范公司财务借支与报销行为,提高工作效率,合理控制费用支出,特制定本规定。 第二条 本制度结合国家相关财经法规与公司实际情况,明确借支流程、费用报销的规范、要求与流程。 第二章 财务借支 第一条 借支流程 借款人按规定填写借款单据,注明借款时间,借款事由,借款金额,支付方式等,按借款审批流程审批后到财务部领款。借支审核审批流程参照本公司审批审批程序。 第二条 借支规定 (一)出差借款:出差人员按差旅费的相关规定,预估借款金额,按借款审批流程审批后到财务部领款,并于出差返回后一周内办理报销还款手续。 (二)其他临时借款,如业务费,备用金等,借款人员应及时报账,除备用金外其他借款原则上不允许跨月借支,且每年12月25日前必须结清 (四)为降低风险,金额在5000 元以上的一般应通过网上银行转账的方式领取,同时单次单笔备用金借支不得超过10万元 第六条 销账规定 (一)借款销账时应以借款申请单为依据,“谁借款,谁归还”。 (二)在借款事项完毕后七个工作日内必须归还,在限定期限内仍不冲账或归还的,由财务部从借款人当月工资中全额扣还,不足部分从借款人部门负责人当月工资中全额扣还,直到结清为止。 第三章 费用报销 第一条 费用范围包括工资及福利、社会保险、住房公积金、差旅费、交通通信费、招待费、车辆使用费、会议费、公司活动经费、办公用品开支、设备维修及零星杂支等。 第二条 费用报销的财务原则规定 (一)签字审核审批流程:参照本公司授权文件执行。 (二)签字审核责任划分:经办部门负责人,对费用发生的真实性、合理性负责,对发生的费用是否在预算范围内,有额度标准的是否在限定额度内负责;财务部负责人对是否在预算总额内,是否在限额报销的累计总额内进行复核,并对报销票据的合法性审核负责。 第三条 办公费报销的具体规定 部门日常购置办公用品、书报资料费、邮寄费、其他办公费以及部门组织的各种专业会议所发生的费用等由各部门主要负责人在年度费用预算包干范围内审核并控制使用。 办公用品、低耗品(物料消耗)报销应附办公用品验收清单及领用清单;会议费报销会议通知、会议签到表,若在酒店召开的会议,还需附酒店明细等;打印费报销打印清单 职务 交通工具 飞机 火车 轮船 长途汽车 公司董事长、总经理 商务舱 软卧、高铁一等座 二等舱 按实报销 公司副职职级 普通舱 软卧、高铁一等座 二等舱 公司总助职级 普通舱 硬卧、高铁一等座 三等舱 公司部门经理职级 普通舱 硬卧、高铁一等座 公司部门副经理职级 - 硬卧、高铁二等座 其他 - 硬卧、高铁二等座 住宿标准明细表 单位:元 住宿费/人·天 省会/特区/直辖市 500 600 公司副职职级 450 550 公司总助职级 400 500 公司部门经理职级 400 500 公司部门副经理职级 350 400 其他 250 300 超标准乘坐交通工具或住宿,单笔业务招待费超过规定金额的事前审批。的事前审批 第六条 其他费用报销的具体规定 其他费用包括培训费、工会经费、物业管理费、水电费、绿化费、房屋租赁费等等。 培训费报销时需附培训通知、培训签到表和培训通讯稿;物业管理费需附相关合同;水电费需附缴费期间的用水、用电清单(预充值除外);房屋租赁费需附租赁合同复印件。 第四章 报销时间 为了协调公司对内、对外的业务工作安排,方便员工费用报销,每周一至、周三为接受报销单据时间,周二、周四为报销付款时间。 第五章 附则 本办法自2016年6月1日起实施,由财务部负责解释。 1

文档评论(0)

2017ll + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档