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2025年综合类-审计-第一章质量控制制度历年真题摘选带答案(5卷单选题100道)

2025年综合类-审计-第一章质量控制制度历年真题摘选带答案(篇1)

【题干1】审计质量控制制度中,三级复核的具体层级划分是?

【选项】A.项目合伙人、质量总监、审计主任

B.项目经理、质量经理、审计经理

C.项目助理、质量主管、审计总监

D.项目复核人、质量复核人、内部审计部负责人

【参考答案】A

【详细解析】三级复核制度要求由项目合伙人(第一级)、质量总监(第二级)和审计主任(第三级)逐级复核,确保审计证据充分性和结论适当性。选项B和C的层级设置不符合《中国注册会计师审计准则》第1322号规定,D选项属于内部审计部门职责,非质量控制复核层级。

【题干2】质量控制制度的监督机制不包括以下哪项内容?

【选项】A.年度质量评价

B.审计项目质量回溯

C.审计档案随机抽查

D.项目质量责任追溯

【参考答案】C

【详细解析】监督机制核心包括年度质量评价(A)、项目质量回溯(B)和责任追溯(D),而审计档案抽查属于档案管理范畴(第1312号准则第15条)。选项C不符合质量控制监督机制定义。

【题干3】审计项目质量复核的时限要求是?

【选项】A.项目执行后10个工作日内

B.项目执行后15个工作日内

C.项目结束后30个工作日内

D.项目结束后无明确时限

【参考答案】B

【详细解析】根据《中国注册会计师审计准则第1322号》第14条,质量复核应在项目执行后15个工作日内完成,并形成书面记录。选项A时限过短影响复核质量,C包含非必要时间缓冲,D违反准则强制要求。

【题干4】质量控制体系中的质量标准不包括以下哪项内容?

【选项】A.审计准则

B.内部控制规范

C.行业审计指引

D.审计项目质量评价标准

【参考答案】B

【详细解析】质量标准应包含审计准则(A)、行业审计指引(C)和评价标准(D),而内部控制规范(B)属于被审计单位管理范畴,非审计质量标准构成。需注意区分审计质量与被审计单位内部控制的不同要求。

【题干5】审计项目质量改进措施中,PDCA循环的核心环节是?

【选项】A.计划(Plan)

B.执行(Do)

C.检查(Check)

D.处理(Act)

【参考答案】D

【详细解析】质量改进的PDCA循环中,处理环节(Act)是最终落实改进措施的关键,需将标准化经验纳入质量体系。选项A是起点,B是执行阶段,C是监控节点,均非最终改进环节。

【题干6】质量控制制度中的质量负责人通常由以下哪类人员担任?

【选项】A.普通审计员

B.质量总监

C.审计合伙人

D.外部专家顾问

【参考答案】C

【详细解析】质量负责人须由具有审计业务领导权的合伙人担任(第1322号准则第7条),负责建立质量控制体系并监督实施。选项B是质量管理部门负责人,C为最高决策者,D不具备质量体系管理权限。

【题干7】审计项目质量复核中发现重大缺陷时,质量总监应采取的正确处置方式是?

【选项】A.修改审计报告

B.要求项目经理书面说明

C.重新执行审计程序

D.直接向董事会披露

【参考答案】C

【详细解析】重大缺陷需采取重新执行审计程序(C)的根本解决措施,同时需记录并报告(第1322号准则第22条)。选项A适用于一般缺陷,B是初步处理,D属于越权行为。

【题干8】质量控制制度中质量评价的年度周期起算点是?

【选项】A.质量评价年度1月1日

B.上年度审计项目完成日

C.质量评价年度12月31日

D.新会计年度开始日

【参考答案】B

【详细解析】质量评价应以上年度审计项目完成日为基准(第1322号准则第12条),涵盖该年度所有审计项目。选项A和C的固定日期可能错位项目周期,D与评价范围不匹配。

【题干9】审计项目质量复核记录保存期限为?

【选项】A.5年

B.10年

C.15年

D.永久保存

【参考答案】B

【详细解析】根据《中国注册会计师审计准则第1311号》第18条,审计项目质量复核记录应保存10年,与审计档案保存期限一致。选项A是审计证据保存期,C为特殊业务档案保存期,D不符合实际管理要求。

【题干10】质量控制制度中质量复核人的任职资格不包括以下哪项?

【选项】A.5年以上审计经验

B.取得注册会计师资格

C.近3年无质量事故记录

D.持有内部审计师证书

【参考答案】D

【详细解析】质量复核人须具备5年以上审计经验(A)、注册会计师资格(B)及无质量事故记录(C),但无

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