2020年新版原材料采购管理规定、流程图.docxVIP

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原材料采购管理规定 —、总则 为了规范公司原材料等物资的采购行为, 强化物料验收及入库作 业,降低公司经营成本,根据公司实际运作情况,公司所有物资的采 购,均应符合本办法的原则精神和采购工作规程, 特制定本采购规定: 二、 采购计划 1、 生产和使用部门根据生产需要提出原材料需求计划。正常生产 需求计划每月26日前提出,临时采购计划3天前提出; 2、 生产计划由各使用车间提出需求计划,报生产运行部调整、汇总 后,分管生产副总签字审核,报总经理审批; 3、 临时采购计划需由使用部门、车间提出。临时采购计划必须注明 用途、使用数量等,由分管副总审核,总经理审批; 4、 需求计划的提出由车间部室将审核无误的需求计划报分管副总、 总经理审批后,交采购部,由采购部负责采购; 三、 采购审批 所有采购报价、采购合同、采购计划办理必须先批准后执行;禁 止未经批准的采购事宜,但突发性或临时性急需物品 (如工作中的机 械突损部件、临时特采等)可以由财务部确认后即由采购负责部门采 购,但采购单上须注明“急购”字样并说明理由,采购单由总经理补 批。 四、 采购执行 1、必须根据采购计划清单 产品技术、要求、规格、数量、交付期等,及时 合理地采购,所采购的原材料必须有合格证等有效证件证明所进原材 料的质量必须合格; 2、 负责物资采购的部门收到材料计划单被批复后,立刻开展多方询 价、比价、议价,按照货比三家的原则,询价人员将三家以上候选供 应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购 主管选择。 3、 对大宗、贵重、批量性的米购可米取公开竞价、招标、产品订货 会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量,获得批量折扣,降低采 购成本。 4、 采购询价获准后,采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款, 买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式, 合同文本须经负 责采购部门主管批准,重要物资或特购品需经总经理批准。 5、 采购合同经双方签章生效后,采购员按合同付款进度,向财务部 提交付款申请单,及时向供应方支付定金和各期货物,同时按合同交 货进度,及时催促供应方按时发货。 6、 验收合格的货物及时运抵仓库,办理移交入库手续,并持有关发 票和提货凭证到财务部销帐。 7、 采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗 等问题,应及时上报主管处置,寻找替代品或变更生产计划。 8原材料采购完成,应及时按照财务规定索要发票办理入库手续。 及时到财务办理结算及挂账手续。 备品备件采购管理规定 为了加强物资管理,规范备品备件的采购管理,确保正常的备品 备件的供应,控制采购成本降低生产成本,特制定本采购规定: 1、严格遵守《内蒙古三聚家景新能源有限公司原材料采购管理规 定》; 2、 生产和使用部门根据生产需要提出备品备件需求计划。正常检 修需求计划需提前三天提出,大修计划提前七天提出; 3、 检修需求计划经生产运行部或技术部审核后,分管生产副总签 字审核后,报总经理审批; 4、 临时需求计划由车间和使用部室提出,生产管理部门审核,总 经理审批; 5、 需求计划的提出车间或部室将审核无误的需求计划报分管供应 副总审核、总经理审批后,交采购部负责采购; 6、 采购不坚持多方询价、货比三家、择优定点的采购原则进行备 品备件的米购; 7、 国外备件或技术要求高的备品备件采购需技术部门会同采购; 备品备件采购完成,应及时按照财务规定索要发票办理入库手 续。及时到财务办理结算及挂账手续 原材料管理流程

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