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供应商货款结算流程概述
供 应 商 货 款 结 算 流 程 为了加强财务管理,实行资金预算控制,提高工作效率,减少供应商结帐等候时间较长问题,同时,结帐方式与其他连锁商业核算接轨,优化财务管理,保证及时支付货款,严格履行合同签订的结算方式,维护企业的商业信誉,特对厂商结帐作如下规定: 会计结算日 公司按照会计法制定的以公历核定会计核算日,即每月25日为我公司会计轧帐日。起止时间为当月的26日至次月的25日为一个会计核算周期。那么,厂商结帐日要按照会计轧帐日进行核定。同时财务部将严格审核厂商送货时间、销售金额、实物库存、帐面余额等。按照到期日支付货款,结合当期销售情况予以付款。厂商也要关注商品和销售及库存,才能真正实现合作后的双赢。 付款条件 采购部采购对帐期厂商到期货款查询销售予以确认结款资金。 商品销售达到90-100%,货款可以支付100%; 销售在80-90%之间,货款支付80%; 销售在60-80%之间,货款支付60%; 低于60%的销售,按实际比例结帐,并由采购一周内凋剂,如发现卖场直配商品货量与销售不成正比,由卖场承担相应责任。 付款条件 对于销售差,商品库存量较大的供应商,采购在供应商付款前应积极与供应商协调,将滞销商品进行退货或换货处理,以降低库存金额,减少公司的资金压力;财务在付款时减去退货金额; 付款条件 供应商商品的库存天数原则上小于供应商的帐期天数;如A供应商的帐期天数是30天,那么A供应商的库存天数(可销天数)应小于或等于30天(但公司的战略囤货行为和畅销品及快讯的囤货除外); 支付货款 帐期每月安排两次付款时间,即每月的10日、25日。 帐期经销供应商应在收到超市的验货清单之日起3天内进行对帐,如财务部匹配通过开始记入帐期; 第一次匹配不通过的,进行二次匹配,匹配成功后开始记入帐期; 支付货款 每月的 5 日, 25 日为供应商送交增值税发票的日期; 财务部在收到供应商增值税发票后按照实际帐期进行付款; 每月10日安排长帐期供应商的付款; 为减少短帐期供应商的资金压力,公司将安排每月10日和25日对短帐期供应商进行付款; 支付货款 每月的 4 日, 24 日财务将到帐期的供应商的付款通知单打印,并交采购,通知供应商开具增值税发票进行帐务结算; 由于供应商的原因,不能按照公司要求及时递交发票者,公司将延后付款; 支付货款 每个结算日将持续3天(节假日顺延),在结算日内,由于供应商的原因或由于帐务不清等原因,造成当期不能付款的,供应商付款将顺延到下一个付款日;其余时间公司将不再进行付款活动; 联营、代销供应商结算 按照约定的帐期依照公司规定在每月的 10日或20日进行付款,具体 流程类同于帐期供应商; 联营供应商在每月的8日前有财务部打印销售报表,帐期到后将按照公司既定付款日进行付款; 联营、代销供应商结算 如:A供应商为某超联营供应商,1月1日进场销售,双方约定联营30天帐期付款,则财务在次月的3-8日打印1月份销售清单,并在扣除超市合理利润和费用之后出付款通知单,并交采购通知供应商付款,在供应商开具等额发票之后在规定的最近的付款日进行结算;由于该供应商属于30天帐期,该供应商将在2月10日全额结算1月份的销售金额; 扣 款 帐期厂商所应承担的所有费用(不包括返点、返利等),全部在货款前用现金支付,不在货款中扣除,避免扣款重复或漏扣,给双方对帐造成困难。一般纳税人厂商应按货款开据增值税发票,不允许税前扣除相关费用,否则不予结帐。 退 货 厂商按合同签订、保证及时退货,延期退货或长期不退货,将履行合同签订的条款执行: 退货冲红单必须扣减当期货款,从支付货款中扣减; 调价冲红单及促销商品让利冲红单凭厂商签字确认的确认单,从当期货款中扣减; 自采商品冲红单从自采报销中直接扣减; 退货冲红单如发现送货价与退货价不符时,厂商通过与财务部、信息技术部核对解决。 对 账 正常情况下,供应商应在送货后3天内进行帐务核对,核对内容包括送货数量、送货金额及商品的价格等;具体详见供应商对帐单; 附件:供应商对帐单 1、单据遗失,需经过对帐后,确信该单据未结帐,方可通过复印,厂商以复印件加盖财务印章,方可进入结帐流程; 2、双方帐面余额不符,需进行对帐后将余额调整一致; 3、扣款出现疑问或不符,请核对往来帐; 4、用户名不符,无特殊变更函,导致不能正常结帐。 附件:供应商对帐差异单 延期付款 特殊情况下,将货款支付时间延期: 新店开业,延期付款七天; 店庆活动,延期付款七天; 法定节假日,延期付款七天; 出现质量事故的供应商停止付款,待责任赔偿后恢复结帐,退货厂商退货后结帐;
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