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董事会建议派发二零零四年末期股息每股0.1元人民币。公司未来的股息政策是:以股东利益最大化为目标,综合考虑公司业务发展前景、盈利能力、现金流等因素,使投资者随着公司的发展而得到长期稳定的回报。 下面请公司首席财务官佟吉禄先生为各位分析公司2004年全年的财务表现。 根据CDMA网络租赁经营的基本原则,考虑到目前母公司的CDMA网络建设情况和上市公司的CDMA经营情况,公司决定修改CDMA网络容量租赁定价方式。现有的基于成本的网络容量定价方式是在网络建设初期和业务起步阶段确定的。随着CDMA网络大规模建设阶段的结束以及CDMA业务的初具规模,成本驱动定价方式已不合时宜。一方面,未来CDMA网络建设将以网络优化、室内覆盖、新业务开发等为主要投资方向。这些投资可能不增加容量,但需要体现到网络成本中,因此可能导致现有单位租金的上调。另一方面,随着CDMA用户规模的扩大,用户ARPU呈现逐渐下降趋势,可能导致网络租赁成本占收入比例的持续上升。与此同时,按季预测用户增长、向母公司承租容量在操作上有一定的难度。 2004年本公司的长途数据互联网业务继续保持平稳发展。长途去话和国际来话总时长达到268.0亿分钟,较上年同期增长23.3%;宝视通用户终端达到33.7万户,较上年年底增长338%;如意邮箱用户达到1469万户,较上年年底增长87.8%;全年累计出租带宽达到6.1万个等效2Mbps,较上年同期增长80.1%。 随着CDMA网络三期工程建设的进行以及网络优化工作的推进,CDMA网络整体覆盖水平有了明显改善,网络质量得到全面提升,重点地区的网络质量已具备了竞争优势。2004年CDMA全网无线接通率达到99.6%,掉话率低于0.45%,短信全程接通率达到99.9%。与此同时,CDMA网络在2004年已与12个国家和地区的15家运营商开通了CDMA国际漫游业务。 2004年,随着CDMA网络覆盖水平和网络质量的大幅度提升,CDMA1X业务获得迅猛发展。全年累计发展互动视界WAP用户707.8万户,备考增长547%;全年累计发展掌中宽带无线上网用户22.2万户,备考增长88%。 2004年本公司CDMA财务状况虽然有所改善,但仍未能扭亏为盈。全年营业亏损由上年同期备考的6.2亿元人民币收窄至5.9亿元,调整后的业务EBITDA率则由上年同期备考的17.2%上升至24.4%。CDMA业务仍出现亏损,一方面是因为CDMA用户增长的放缓以及用户ARPU的下降导致CDMA业务收入增长低于预期,另一方面则是因为CDMA网络租赁费用大幅上涨26.8亿元,其增长额占到营业成本增长总额的48.0%,而网间结算成本与管理及其它费用也增长较快,分别增加10.4亿元和7.3亿元。与此同时,CDMA营销模式的转型仍有待突破,手机租赁仍然是公司发展CDMA用户的主要手段之一。受此影响,2004年公司虽然摊销手机成本61.2亿元人民币,但也新增手机摊销成本64.2亿元,年末待摊手机余额达到47.5亿元。 2004年本公司长途数据互联网业务营业利润为4.7亿元人民币,同比下降67.3%,备考下降67.2%;业务EBITDA率31.6%,低于上年同期的37.6%和备考的37.5%。长途数据互联网业务盈利下滑,一方面是因为长途电话资费的下降以及基于市场变化的公司内部结算价格的下调导致公司长途数据互联网业务收入增长明显低于业务量的增长,另一方面则是因为业务营业成本的过快增长。这其中网间结算成本因网间话务量的较快增长而出现23.6%的增幅,增长额达到3.5亿元;折旧摊销费用在资本开支的推动下继续保持较快增长,增长额达到6.1亿元;销售费用则受到市场竞争加剧以及新业务推出的影响而呈现较大幅度的增长,增长额达到5.2亿元。 谢谢。下面由我向各位介绍公司2005年的前景展望和主要发展策略。 回顾过去的一年,面对日趋激烈的市场竞争环境,公司全体员工齐心协力,积极应对各种困难和挑战,实现了各项业务的稳定持续发展。公司移动用户持续增长,全年净增用户2057万户,用户总数达到1亿1208万户,是全球第三大移动运营商;公司资本开支持续下降,由上年同期的197.6亿人民币下降至183.9亿元;公司自由现金流获得进一步改善,由上年同期的28.1亿元增加至54.3亿元。但是,由于受市场竞争加剧、业务资费水平下滑、营销成本居高不下的影响,公司的收入增长放缓,CDMA业务未能实现扭亏为盈的目标,盈利水平低于预期。 2005年发展策略 1、坚持开拓创新 2、坚持市场导向 3、强化管理执行 4、加快有效发展 32 1、坚持开拓创新 体制与机制创新 —— 提高公司核心竞争力 技术与业务创新 营销与服务创新 加快发展模式转型 33 2、坚持市场导向 变革理念:增强市场意识、服务意识、效益意识,跟踪市场变化,把握客
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