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管理的体系内审员教程
从标准要求出发编制检查表 示例二:EMSOHSMS /4.3 (2) 是否建立了识别和获得适用的法律法规和其他要求的程序(4.3.2) 请负责人介绍识别和获得的渠道和方法,是否确认了采用哪些要求及何处使用(清单或其他方式),如何及时更新 适用的法律法规和其他要求的信息如何传达到相关人员 抽样5-7项进行检索,是否能提供,是否有效版本 是否针对所确定的重要环境因素/重要危险源和不可容许风险,确定了目标指标并形成文件(4.3.3) 检查目标指标文件,是否适应和适宜并与方针一致 实现目标指标的职责是否落实到相应职能和层次 目标指标实现的基本情况 从标准要求出发编制检查表 是否确定了实现目标指标的措施,制定了相应的管理方案(4.3.4) 请负责人介绍管理方案情况,要求提供形成文件的管理方案 抽样检查方案的内容,是否包括:针对相应目标指标、相关部门人员职责、可行的方法措施、时间进度安排、对监视测量要求的规定 了解方案的进展以及变更和修订情况 巡视现场验证,并在重点现场检查(如锅炉房等动力现场、危险品仓库等)(4.3) 环境因素/危险源有否遗漏,环境影响/风险评价是否适宜,是否包括在清单上,目标指标是否明确,所必要的法律法规是否获得和明确了有关要求 管理方案是否已落实,目前的实施情况 示例二:EMSOHSMS /4.3 (3) 结合审核检查表示例 是否明确了本部门的目标并与组织的目标和法律法规要求一致(Q/5.4.1;ES/4.2,4.3.2,4.3.3) 为保证该目标的实现,部门主管的过程是什么?配合的过程是什么?这些职责是否已有明确的规定?内部是否进行了具体分工?接口是否明确?(Q/5.5.1,7.1;ES/4.4.1) 对主管过程(如主管Q/7.4采购)的审核:按标准对该过程的要求,并结合Q/4.1或7.1;ES/ 4.3.1、4.3.4、4.4.6或4.4.7的要求 是否确定了该实现过程的运作步骤,并落实了相应的职责,以及部门内部以及与其他部门的接口关系(如采购全过程的运作,与技术、检验、仓库等的接口);是否以文件规定,如有应检查文件 审核管理部门思路(1) 结合审核检查表示例 对过程有效运行和控制规定的准则和方法是什么?是否有文件?(如:选择、评价和重新评价供方的准则;采购计划和表述采购产品信息的要求;批准的规定;与供方沟通的规定等。检查文件和记录)(Q/7.4) 是否识别了该过程中的环境/安全因素并评价了重要环境因素/危险源?(该识别是否包括了对供方及其产品的考虑?)检查相应的清单和评价表。是否制定了相应的管理方案/运行程序/应急预案?(方案和程序是否考虑供方及其产品?)检查相应文件。(有关程序和要求是否通报了供方)(ES/4.3.1,4.3.4,4.4.6,4.4.7) 所配备的人员资格、能力是否满足要求,其他资源的情况(Q/6;ES/4.4.2) 审核管理部门思路(2) 结合审核检查表示例 是否按照规定(程序、方案、预案等)实施和控制了过程,抽样检查过程中形成的文件和记录(如Q:合格供方名录、采购计划和订单、验证记录等;ES:4.4.6,4.4.7) 是否规定了过程中的监视、测量、评价等控制要求,以及对记录的规定要求(如Q:合格供方的会审、批准、定期评价;采购订单的审批;采购产品的验证以及执行的监视8.2.3等;ES:4.5.1) 取得的结果是否有效,对过程中的信息,包括发现问题时的处理,及是否识别改进的需要并实施改进(Q:8.3/8.4/8.5;ES:4.5.2) 上述过程中信息的流动:部门内沟通、与相关部门沟通、与外部(供方和其他相关方)沟通,是否及时传递和处理(Q:5..5.3;ES:4.4.3) 现场检查验证(如工作场所、下属仓库等,Q/7.5.3,7.5.5;ES/4.3.1,4.4.6,4.4.7) 审核管理部门思路(3) 结合审核检查表示例 本部门相关的过程(配合过程)是否按照相应的规定执行,结果是否满足要求 其他支持过程的审核 涉及顾客和相关方的界面上,满意信息、投诉及处理和纠正措施(Q/8.2.1、8.5.2;ES/4.4.3) 对主管的过程是否按照规定的要求对相关部门/相关方的执行情况进行了监视和控制(Q/8.2.3;ES4.4.6) 对所主管的过程运行的信息是否进行了收集、分析或传递到负责改进的主管部门(Q/8.4;ES/4.4.3) 是否识别了所主管过程的改进需求并制定相应的改进措施并实施,或按照改进的主管部门的要求实施改进措施,并对改进措施的实施效果进行了跟踪和验证,确保改进措施的有效性(Q/8.5; ES/4.5.2) 其他(如Q/8.3、8.4以及4.2.3、4.2.4等;ES/4.4.4、4.4.5、4.5.3等) 结合审核检查表示例 课堂练习五 根据提供的信息和指定要求,分组编制审核检查表
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