一、收支预算总表及说明.docVIP

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一、收支预算总表及说明.doc

一、收支预算总表及说明 大兴区交通局2015年收支预算总表 单位:万元 收 入 支 出 备 注 项 目 预算数 项 目 预算数 一、财政拨款收入 13203.64 一、社会保障和就业 280.71 该项反映离退休经费 二、专户核拨的事业收入   二、医疗卫生 124.97 该项反映基本医疗和补充医疗经费 三、上级补助收入   三、城乡社区 8626.81 该项反映我单位基金预算项目支出 四、事业收入 四、交通运输 4171.15   该项反映单位主体功能科目下核算的基本支出和项目支出 五、事业单位经营收入         六、附属单位上缴收入         七、其他收入       本年收入合计 13203.64 本年支出合计 13203.64   八、用事业基金弥补收支差额   结转下年     九、使用结余资金         收入总计 13203.64 支出总计 13203.64   大兴区交通局2015年预算编制说明 一、部门机构设置、人员构成及主要职责 大兴区交通局为区属一级预算单位,下属8个事业单位,即:公路运输稽查大队、公路货物运输管理所、汽车维修管理所、城市稽查队、客运出租管理所、北京市凤河营公路交通检查站、北京市十里堡公路交通检查站、货物联运服务所其中:行政编制13人,事业编制91人,工勤编制2人,社会化工勤编制21人,纳入规范退休人数16人,未纳入规范退休人数29人,临时工(在编)16人,共计在职人数188人。部门主要职责如下: (一)研究制定本区公共交通、客货运输、汽车维修、水路和轨道交通行业整体发展并负责组织实施。 (二)负责公共交通、出租汽车、旅游客运、汽车租赁、小公共汽车等公共交通的行业管理。 (三)负责大兴区国防动员委员会交通战备办公室工作。 (四)负责审批本区汽车维修行业的经营资格,以及车辆技术等级评定、汽车综合性能检测的管理工作。 (五)承担区政府交办的其他事项。 二、收入及支出总体情况 2015年收入预算13203.64万元,其中:财政拨款13203.64万元。 2015年支出预算13203.64万元,其中社会保障和就业280.71万元,医疗卫生124.97万元,城乡社区8626.81万元,交通运输4171.15万元。 三、主要支出情况 2015年支出预算中,主要用于基本支出和项目支出,其中基本支出包括:工资福利支出、商品服务支出、对个人家庭补助支出。项目支出包括:治超经费、榆垡公路联合检查站经费、车辆检测费、档案录入经费、一卡通相关费用等。

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