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现有业务流程调研报告 物料管理模块 流程编号:AI-MM-050 流程名称:采购发票校验 责任人: 徐燕杰 日期: 2002-03-19 版本: V3.0 流程描述: 本流程主要描述了对供应商发票进行处理的过程。 相关岗位职责分工 供应部:负责对发票和材料接收单进行复核 财务部:负责对供应部提供的付款申请书以及供应商发票进行复核 流程详述 流程名称:采购发票校验(AI-MM-050) 备注 供应部根据储运部提供并经过质保部确认合格的材料接收单对发票进行复核。 单据/报表 材料接收单 付款申请书 问题分析 TT-ERP 现有业务流程调研报告 版本: 3.0 文件名: AI-MM-050 V3.0.doc 页码: 4 / 4 生成日期: 2002-3-15 9:13 修改者: 徐燕杰 修改日期: 22/03/2002 密件:仅供太太药业内部使用
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