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公司日常报销管理实施细则

一、报销范围及标准

(一)日常办公费用

1.定义:因日常办公需要产生的文具采购、印刷制作、快递物流、办公设备维修(单次维修金额≤5000元)、绿植租赁(单月费用≤2000元)等费用。

2.标准:

-文具采购:部门需按月提交《办公用品申购清单》,经部门负责人审核后统一由行政部采购,单价超过200元的文具需单独说明用途;

-印刷制作:含宣传资料、表格单据等,单次费用超过3000元需附设计稿及比价单(至少三家供应商);

-快递物流:优先使用公司协议快递公司,非协议快递需注明紧急原因,单票金额超过200元需部门负责人签字确认;

-办公设备维修:需提供维修清单(列明更换配件型号、数量及单价),超过5000元的维修需提前提交《设备维修申请单》至分管领导审批。

(二)差旅费用

1.定义:员工因公务出差产生的交通费、住宿费、餐饮补助费及其他公杂费用(如订票手续费、行李托运费等)。

2.审批要求:出差前需通过OA系统提交《出差申请单》,注明出差地点、事由、时间、预计费用,经部门负责人→分管领导审批(出差时长超过5天或预计费用超过10000元需总经理审批)。

3.具体标准:

-交通费:

-城市间交通:

?总经理及以上:可乘坐飞机商务舱、高铁/动车商务座;

?部门负责人:可乘坐飞机经济舱、高铁/动车一等座;

?其他员工:飞机经济舱(航程超过3小时可申请)、高铁/动车二等座、普通列车硬卧;

?超出标准部分由个人承担,特殊情况需在《出差申请单》中注明原因并经总经理特批。

-市内交通:按出差自然天数计算,一线城市80元/天,其他城市50元/天(已含公交、地铁、出租车费用),凭票报销时需标注行程日期及事由;若使用网约车,需提供行程单(含起点、终点、时间)。

-住宿费:按出差地分档执行(以实际入住天数计算):

-一线城市(北京、上海、广州、深圳):单人350元/天,两人同住500元/天;

-二线城市(省会及计划单列市):单人280元/天,两人同住400元/天;

-其他城市:单人200元/天,两人同住300元/天;

-超出标准部分由个人承担,同性员工出差需合并住宿(特殊情况如性别不同或身体原因需单独住宿,需在《出差申请单》中说明)。

-餐饮补助费:按出差自然天数定额发放,无需提供发票:

-一线城市150元/天,二线城市120元/天,其他城市100元/天;

-若参加会议或培训且主办方已提供餐饮,需在报销时注明并扣除相应天数补助。

(三)业务招待费用

1.定义:因业务拓展、客户维护、合作洽谈等产生的餐饮、礼品、娱乐等费用。

2.审批要求:

-单次费用≤2000元:提前通过OA提交《业务招待申请单》(注明客户名称、人数、事由),经部门负责人审批;

-2000元<单次费用≤5000元:需分管领导审批;

-单次费用>5000元:需总经理审批;

-临时紧急招待(如客户临时到访):可先电话向审批人报备,24小时内补填《业务招待申请单》。

3.标准:

-餐饮费用:人均标准≤300元(含酒水),陪同人数不超过客户人数的1/2(最多不超过3人);

-礼品费用:单次≤2000元(需附礼品清单及签收记录),特殊节日礼品(如中秋、春节)需提前15天提交预算至财务部备案;

-娱乐费用:仅限客户商务考察期间必要活动(如参观展览、文化体验),需提供活动内容说明及费用明细,禁止包含高消费娱乐项目(如KTV、高尔夫等)。

(四)会议费用

1.定义:公司内部会议或对外承办会议产生的场地租赁、设备租赁、资料印刷、茶歇餐饮等费用。

2.审批要求:主办部门需提前10个工作日提交《会议预算表》(含会议主题、时间、人数、费用明细),经部门负责人→分管领导→总经理审批(参会人数超过50人或预算超过20000元需总经理审批)。

3.报销要求:

-场地及设备租赁:需提供租赁合同(含服务内容、单价、总金额),发票需注明“会议服务”或“场地租赁”;

-茶歇餐饮:按实际参会人数计算,标准≤50元/人·天(含茶歇、午餐);

-资料印刷:参照“日常办公费用-印刷制作”标准执行,需在报销时标注关联会议名称;

-会议结束后5个工作日内提交《会议总结报告》(含实际参会人数、费用差异说明),作为报销附件。

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