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审计局监督职能工作六个月总结与审计局目管理自查汇报汇编
审计局监督职能工作六个月总结
20**年上六个月,本局在县委县政府和上级主管部门领导下,认真贯彻全国、全省及全市审计工作会议精神,紧紧围绕全县经济工作中心,按照年初审计工作思绪,依法履行审计监督职能,加强机关管理和党建工作,获得了很好成效。现将20**年上六个月审计工作状况汇报如下:
一、重要工作状况
(一)实行“三大”(立大项、建大组、出大汇报)战术,实践“三性”战略,打造优质审计产品。
本局年初审计计划项目23个,上六个月已完毕8个审计项目,其中:财政审计1个,专题资金审计3个,经济责任审计3个,审计调查1个,审计查出违纪违规金额27万元。此外,完毕工程预算审计48个(含40个简易审核程序项目),审计工程总投资41068.6万元,审减495.6万元,审减率为1.2%。通过审计提出合理化提议14条。向外报送审计信息及理论文章144条(篇),被各级采用44条(篇),其中:国家级28篇、省、市级16篇。
1、财政预算执行审计实行“三大”(立大项、建大组、出大汇报)战术。上六个月,本局按照县委政府工作重心,牢牢抓住事关经济安全和县委政府最关怀问题、人民群众最为关注问题进行综合立项,形成“大项套小项,小项撑大项”立体立项格局,从立项上突出整体性和宏观性。并采用建大组方式,组建财政预算执行审计组,以能人为引领,形成“大组引导小组,小组服从服务于大组”组织格局。今年财政预算执行审计以核查税收收入为重点,开展部分县域规模企业税收征缴状况审计调查、行政事业单位国有资产管理状况审计调查、农村村级财务运行管理状况审计调查,形成三大汇报。《行政事业单位国有资产运行管理问题与提议》、《完善政府投资“审计监督链”建立“全覆盖”监控体系》既有对问题存在风险预示性、对问题揭发和处理批判性,又有从宏观层面、从政策、法律、体制、机制和客观实际角度提出加强和改善建设性,既反应一定量,又涵盖一定面综合汇报,打造出“三性”为一体优质公共产品,彰显审计监督与服务并举现代价值。
2、经济责任审计重视拒腐防变。经济责任审计初衷是为了克制领导干部权力无限扩张,本局在经济责任审计过程中不仅重视经济发展状况,更重视领导干部廉洁自律状况。今年对县供销社主任经济责任审计中,本局按照《领导干部经济责任审计纲要》除对“三权”进行审计外,还根据有关检举对县供销社财务收支进行了全面清理审计,有关状况已移交给县纪委。
3、政府投资审计发挥“防护墙”作用。上六个月,本局充足发挥审计“免疫系统”功能,将审计“关口”前移,加大工程预算审计。截止目前已完毕8个审计项目及40个审核项目,审减造价495.6万元,为节省政府投资、规范投资市场、保护国家利益、社会公共利益和当事人合法权益发挥了重要防护作用。从目前送审状况看,高估冒算等状况已从源头上得到克制。
(二)建立三大制度体系,规范审计管理行为。
今年,本局按照“建立三大体系、实行三线并行、实现审计工作规范化”工作思绪,突出机关平常管理、审计业务工作、党风廉政建设三大制度体系建设,保证审计各项工作规范有序高效运转。
1、机关管理突出内容全面。在对原有所有制度进行清理基础上,制定修订工作制度、机关党建、政务公开、争先创优、安全维稳、后勤保障、审计业务等7个板块40多项机关平常管理制度,建立了以文明创立和效能建设为主线目,以履行岗位职责为基本要素,以机关工作所有为基本内容,以顺向流转为基本方式,图文并茂,形成纵横交错、运转规范化、原则化、人性化、便捷化机关工作管理体系。
2、审计业务管理突出运行规范。修订审计优项、审计质量、审计工日管理等10多项业务管理制度,建立了以提高质量、提高效益效率为目,打造优秀公共产品,形成审计业务系统化制度体系。在坚持“三权”分离前提下,按审计作业流程,突出规范化、原则化、专业化、人格化:以规范化为导向,实现“五个统一”和分类指导;以原则化为核,实行审计作业阶段管理原则管理和成本核算;以专业化为基准,实行交叉与专业复核并重;以人格化为示范,实行奖惩与责任追究并重。
3、党风廉政建设突出自律和他律相结合。制定《党风廉政文化体系建设纲要》,建立三重一大等7项廉政建设制度,以制约审计小组对行使审计检查权为抓手,将打造廉洁审计、文明审计、友好审计基本宗旨内化为审计干部自觉行为,形成独特内部制衡与外部监督相联结“链条”控制体系。
(三)突出三措并举,加强审计队伍建设。
强培训。按照“学习一种专题、研究一种课题、处理一种问题、提高一定素质、推进一项工作”规定,采用“在岗与离岗相结合,集中与分散相结合,辅导与自学相结合”等方式,加大培训力度。中心组组员按照“在线学堂”规定,开展网上学习培训;50岁如下公务员全年必须自觉参与远程教
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