内部审计员面试题及答案汇总.docx

内部审计员面试题及答案汇总.docx

此“教育”领域文档为创作者个人分享资料,不作为权威性指导和指引,仅供参考
  1. 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

内部审计员面试题及答案汇总

单项选择题(每题2分,共40分)

1.内部审计的主要目的是:

A.检查公司财务状况

B.评价内部控制的有效性

C.监督员工日常工作

D.提高公司利润

2.下列哪项不属于内部审计的基本准则?

A.客观性

B.必威体育官网网址性

C.独立性

D.公正性

3.内部审计报告通常应提交给:

A.董事会

B.财务部门

C.总经理

D.内部审计部门负责人

4.以下哪项是审计证据的最重要特性?

A.充分性

B.相关性

C.可靠性

D.合法性

5.内部审计员在审计过程中发现舞弊行为,应首先:

A.立即向管理层报告

B.进一步收集证据

C.直接向董事会报告

D.与被审计单位沟通

6.下列哪项不是审计风险的影响因素?

A.内部控制的健全性

B.审计人员的专业胜任能力

C.被审计单位的行业特点

D.审计报告的及时性

7.内部审计报告的建议部分应着重于:

A.发现的问题

B.问题的原因分析

C.改进措施和建议

D.审计过程和方法

8.在审计抽样中,下列哪种方法更适用于总体差异较大的情况?

A.随机抽样

B.判断抽样

C.系统抽样

D.分层抽样

9.内部审计员在审计前应进行的工作不包括:

A.了解被审计单位情况

B.制定审计计划

C.确定审计范围

D.发表审计意见

10.下列哪项不属于审计证据的收集方法?

A.观察

B.询问

C.函证

D.预测

11.内部审计报告中,审计发现通常指的是:

A.审计过程中遇到的问题

B.审计对象的实际情况

C.审计中揭示的问题或差异

D.审计建议的落实情况

12.在进行内部控制审计时,审计员应重点关注:

A.财务报表的准确性

B.内部控制的设计和执行

C.公司的战略目标

D.员工的职业道德

13.下列哪项不是审计证据的特性?

A.充分性

B.适当性

C.合法性

D.客观性

14.内部审计员在审计过程中应保持的职业态度是:

A.消极被动

B.积极主动

C.中立观望

D.片面主观

15.下列哪项不属于审计风险的组成部分?

A.固有风险

B.控制风险

C.检查风险

D.报告风险

16.内部审计报告应明确表述:

A.审计目的和范围

B.审计发现和建议

C.审计人员的个人意见

D.审计时间和地点

17.在进行财务审计时,审计员主要关注的是:

A.财务报表的合法性

B.公司的运营效率

C.内部控制的有效性

D.员工的培训和发展

18.下列哪项是内部审计员在审计过程中必须遵循的原则?

A.主观臆断

B.客观公正

C.片面取证

D.隐瞒事实

19.审计抽样中,样本量的大小主要取决于:

A.审计人员的经验

B.总体容量和允许的抽样误差

C.被审计单位的行业地位

D.审计报告的提交时间

20.内部审计员在审计结束后,应编制:

A.审计报告

B.审计计划

C.审计方案

D.审计工作总结

多项选择题(每题2分,共20分)

1.内部审计的职能包括:

A.监督

B.评价

C.咨询

D.管理

2.内部审计报告的内容通常包括:

A.审计目的和范围

B.审计方法和程序

C.审计发现和建议

D.审计人员的个人评价

3.下列哪些属于审计证据的类型?

A.书面证据

B.实物证据

C.口头证据

D.环境证据

4.在进行内部控制审计时,审计员应评估的因素包括:

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

5.审计抽样中,影响样本量大小的因素有:

A.总体容量

B.允许的抽样误差

C.审计人员的经验

D.总体分布特征

6.内部审计员在审计过程中应遵循的职业道德规范包括:

A.诚信正直

B.客观公正

C.必威体育官网网址性

D.专业胜任能力

7.下列哪些属于审计风险的影响因素?

A.内部控制的健全性

B.被审计单位的行业特点

C.审计人员的专业胜任能力

D.审计报告的披露程度

8.内部审计报告的建议应具有:

A.针对性

B.可行性

C.明确性

D.创新性

9.在进行财务审计时,审计员应关注的主要方面包括:

A.财务报表的准确性

B.财务报表的合法性

C.内部控制的有效性

D.财务报表的公允性

10.下列哪些属于内部审计的作用?

A.监督作用

B.鉴证作用

C.评价作用

D.咨询作用

判断题(每题2分,共20分)

1.内部审计报告应直接提交给被审计单位的管理层。()

2.审计证据越充分,审计结论就越可靠。()

3.内部审计员在审计过程中发现的问题,可以直接向董事会报告。()

4.审计抽样可以减少审计工作量,但可能增加审计风

文档评论(0)

外向叶子 + 关注
实名认证
内容提供者

各种文化典故,学科知识,生活常识,中小学文档等等,你需要的都在这里。

1亿VIP精品文档

相关文档