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三公经费自查报告及整改措施学校
为全面贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等文件要求,进一步规范学校三公经费管理,强化财经纪律约束,我校于2023年9月1日至10月30日,由校长办公室牵头,联合财务处、审计室组成专项自查工作组,对2021年1月至2023年8月期间三公经费(因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费)的预算编制、审批流程、支出明细及合规性开展了全面自查。本次自查覆盖学校本级及下属3个校区(初中部、小学部、国际部),通过查阅会计凭证426本、公务接待审批单178份、车辆运行台账23本、出国(境)审批文件
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