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- PAGE 2 - 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 内部审核实施计划 受控编号: 审核目的 验证管理体系的符合性、有效性 审核范围 管理体系活动覆盖的所有要素、部门、场所及检测活动 审核依据 1、RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》; 2、质量手册、程序文件及管理文件; 3、有关法律、法规或标准 审核方法 现场询问、观察、查阅文件记录等 审核时间 内审组 组长: XXX;A组: XXX;B组:XXX;C组: XXX 审核日程安排 日期 时间 审核要素(条款) 被审核部门 审核小组 首次会议 A组 B组 C组 A组 B组 C组 A组 B组 C组 A组 B组 C组 审核组内部会议 末次会议 有关事项 按审核日程安排,被审核部门负责人应在岗位,若无法在岗应指定代表人员 编制: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期:

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