- 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
医药公司出差费用报销管理规章制度
出差费用报销管理制度
差旅费的范围:公司员工出差期间的住宿费、车船费(含飞机费用)、伙食补助费、交通补助费、车船票订购费、市区内公出办事费用等。
一、交通工具的选择
1.公司员工出差交通工具乘坐等级如下:
级别 飞机 火车 轮船 其他长途交通工具 公司领导 据实报销 据实报销 据实报销 据实报销 部门负责人 普通舱 硬卧 三等舱 同上 普通员工 硬卧 三等舱 同上 特殊情况下员工需乘坐飞机,经公司总经理同意后方可乘坐。否则不予报销。
2.私车公用补贴标准
职务级别 补贴标准(元/月) 备注 总经理 1500 外地出差路桥费、油费实报实销 副总经理级(含三总师) 1500 同上 部门负责人/中层正职 1200 同上 部门负责人/中层副职 1000 同上 中级职称、生产、技术骨干 600 同上 以上人员未带车到公司使用或带车到公司只供私用不兼公用的,不按上述标准补贴及报销费用。在毕节市区外自带车出差或者公司征用公干者路桥费、油费实报实销。
3、有车贴的员工自带车辆往返回家,不再报销任何费用;川、贵、渝区域员工可按大巴标准报销每月往返回家一次的路费,其余外省籍员工按火车硬卧标准报销每月往返回家一次的路费,上述均不再报销住宿费、误餐费。
4、出差人员必须合理安排时间,按规定返回公司上班,公司只报销规定交通工具费用,超出部分个人自行承担。
二、住宿补助及出差补助
1.出差天数计算:出发、归来两天共计算为1.5天。
2、住宿费、伙食补助费、市内交通费统一包干使用(单位:元/天),标准如下:
特殊地区 贵阳、川、渝 地、县级市 住宿费 交通费 伙食费 住宿费 交通费 伙
食
费 住宿费 交通费 伙食费 公司领导 (包干费用) 350 280 260 部门负责人 (包干费用) 320 260 240 部门员工 (包干费用) 300 240 220 注:
特殊地区:北京,上海,天津,厦门,海南,广州。
毕节市出差:误餐补贴当天往返的每人每天30元。异地出差:每人每天误餐补贴50元(注:已报销业务招待费的,不得报销误餐补贴)。
3.经领导批准外出参加考察、会议的报销标准:
(1)集中食宿的,凭考察、会议通知及组织部门的收款收据据实报销,不再报销其它费用。
(2)考察、会议组织机构不安排食宿的,按照出差标准给予报销。
三.借款范围与方式
1、借款种类:现金。
2、现金借款的范围:差旅费、个人备用金、需预支现金的其他零星支出。
3、办理借款的方式:
(1)办理借款应正确填写《借款单》。
填写说明:借款种类为现金。借款部门、借款用途、借款金额、借款日期、借款人须填写清楚,要保持字迹工整,不得涂改,并须公司总经理签字批准。
(2) 办理现金借款单笔超过5000元,需提前1个工作日与出纳预约。金额过大的可由出纳卡上转账。
4、借款原则:
(1) 出差人员预借差旅费,必须先清后借,即先报清前次借款再预借下一次款项,不得连续累借。
(2) 出差借款,须于出差回来后的当周报账日报销差旅费,同时一次性核销原借款。
(3) 员工发生预借款,应于费用发生的当周报账日报销费用,归还借款。
5、差旅费预支额度:特殊地区400元/天;贵阳、川、渝地区280元/天。
财务部将于每月发放工资前一周,对欠款人下发欠款催款通知 ,如到发放工资前两个工作日仍未报销者,财务部将从其当月工资中扣回(正常未到期的和特别经有关领导批准的除外)。
6、审批程序
借支款项:经办人—部门负责人—分管副总—总经理—财务经理—出纳付款
费用报销:经办人—部门负责人—分管副总—财务经理—总经理—出纳付款
7、报销单据的选择与粘贴
(1)报销单的种类、选择、填写标准。
报销单种类:费用报销单。
报销单的填写应使用钢笔或中性笔填写,字迹工整、不得涂改;报销单的金额栏填写时大小写金额必须一致,并与所附原始发票一致;发票货名、规格应与所填写的报销单用途一致,发票上的印章必须清晰、完整。
取得合法的原始发票:名称必须填写并应与公司法人执照的单位名称相符。
(2)交通费报销:毕节市区因公出差乘坐出租车应经部门领导同意并签字认可据实报销。
(3)差旅费报销应详细填写实际出发及到达时间、地点、出差任务、人数,所附原始单据张数。不能绕道和借出差之机到旅游景点参观游览,若有此情况,费用自理。并扣减当次出差补贴。填写手续不全者不予报销。
出差天数及费用支出应在申请预算范围之内,有特殊情况超出预算的须特别批注,否则不予报销。
(4)票据粘贴规范:大票据贴上面,小票据贴下面,大票据如超过费用报销单大小,则将超过部份折叠与报销单齐平,小票据按从左向右按顺序鱼鳞状粘贴,粘贴要整齐,不得用订书钉装订,不能粘成大肚状。一次
文档评论(0)