浙江航民股份有限公司财务审批制度.pdfVIP

浙江航民股份有限公司财务审批制度.pdf

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浙江航民股份有限公司财务审批制度

浙江航民股份有限公司 财务审批制度 (2016年修订) 第一章 总 则 第1. 01条 为了规范股份公司及下属分子公司的财务行为,加强财务监督, 根据 《内部会计控制—基本规范 (试行)》、《浙江航民股份有限公司治理规则》 及国家有关法律法规,结合本公司的实际情况,制定本制度。 第1. 02条 本制度适用于股份公司及下属各分子公司。 第1. 03条 各下属分子公司可以根据本制度,结合自身特点,制订适合本 公司的财务审批制度。 第二章 审批程序 . 第2 01条 公司投资行为审批程序应根据公司章程及公司投资管理制度等 相关规定执行。 . 第2 02条 筹资审批程序 1、以发行普通股及公司债券方式筹资的,必须由股东大会审议通过。 500 2、根据项目投资需要借入的长期借款及为生产经营周转的短期借款 万元 1% 以上且在公司最近一期经审计净资产的 额度内的,或每一会计年度内累计借 5% 款金额在公司最近一期经审计净资产的 额度内的,由董事长审批;超过董事 长审批权限范围的由董事会审批。 . 第2 03条 对外担保审批应按照公司筹资与担保管理办法的规定执行。 . 第2 04条 资产盘亏报损审批程序 资产盘亏报损5万元以下的,由发生单位负责人审批,报公司财务部备案; 5-100万元的,由董事长审批;超过100万元的报董事会审议决定。 . 第2 05条 原辅材料采购审批程序 经办人签字—部门经理核实—财务部经理审核—总经理审批 (分、子公司由 分、子公司经理审批,下同)。 第2. 06条 干部、员工差旅费报销审批。 (一)中层干部以下员工报销程序:经办人签字——部门经理核实——财务 部经理审批,超过费用报销标准的,由总经理审批。 (二)中层干部报销程序:经办人签字——部门经理核实——财务部经理审 核——总经理审批。 第2. 07条 招待费 (限部门经理、主任以上的餐饮招待费)审批程序。 经办人签字——财务部经理审核——总经理审批。 第2. 08条 办公用品、低值易耗品购买 (一般由办公室委托供应部采购, 综合仓库领用)报销的审批程序。 经办人签字——部门经理核实——办公室主任审核——财务部经理审核— —总经理审批。 第2. 09条 计量器具检定费、采购费审批程序。 经办人签字——计量专管员审查——部门经理核实——财务部经理审核 ——总经理审批。 第2. 10条 礼品赠送审批程序。 经办人签字——部门经理核实——办公室主任审批。 第2. 11条 备用金申领审批程序。 申领人填单签字——部门经理审核——财务部经理审批。 备用金申领原则:前借不清,不能再次申领,财务把关。 第2. 12条 运输费 (附承运单)、装卸费审批程序。 经办人签字——部门经理核实——财务部经理审核——总经理审批。 第2. 13条 业务费审批程序。 造册人签名——销售部经理核实——财务部审核总经理审批。 第2. 14条 工资、奖金支出审批程序。 造册人签名——人力资源部审核——总经理审批。 第2. 15条 付款审批程序。 经办人填单签字——部门经理核实——财务部经理审核——总经理审批。 第2. 16条 废旧、抵债物资让售审批。 销售部门开单——部门经理审核——总经理审批。 第2. 17条 原材料让售审批。 销售部门开单——部门经理审核总经理审批。 第2. 18条 已经计提减值准

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