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关于加强邮政金融资金安全检查的方案.doc

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关于加强邮政金融资金安全检查的方案

关于加强邮政金融资金安全的紧急通知 年11月20日晚,安陆市伏水支行(二类)综合柜员周军利用营业员日终未双人眼同封箱之机,将尾箱现金放入台席保险柜未入库保管,并利用给ATM机加钞之机,支开营业员将钞箱现金取出等手段,盗取现金86.27万元后潜逃。这是一起因严重违反规章制度而发生的案件,充分暴露出安全管理意识薄弱,营业人员风险意识淡薄,教训极为深刻。案发后,省公司、省分行领导高度重视,召开专题会议分析发案原因,要求各级局、行认真吸取此案件教训,警钟长鸣,常抓不懈,切实做好邮政金融资金安全管理工作。现通知如下: 一、提高认识,高度重视资金安全工作 当前正值邮储业务跨年度发展的旺季,在抓好发展的同时,各局、行领导要认清邮政金融资金管理的形势,时刻保持警惕,切实加强对邮政金融资金管理工作的领导,切实加强员工职业道德教育和风险意识教育,强化“制度高于天”的管理理念,形成用制度规范操作行为、按制度办事、靠制度管人的机制,杜绝人情替代制度、关系替代制度问题的发生。要按照“三个规定”的要求,督促各级管理人员和支局长(支行长)履行资金管理职责,严防死守,做到守土有责。 二、加强网点内控管理 各网点要妥善安排,杜绝储汇作业环节的单人操作,绝不允许储蓄网点借“柜员制”和中午等特殊时段实行“单人临柜”。必须严格落实三级权限管理、ATM双人全过程眼同装箱、锁箱,日终现金双人盘点封箱、双人落锁和双人值守金库等基本制度。按照网点管理权限的划分,一、二类网点支行长、代理网点支局长、综合柜员日终必须盘点库存现金和空白凭证,并在轧账单上签字。营业室、加钞室钥匙实行有效分管,日常监控设备要锁定。加强ATM机具的维护和管理,除正常加钞、换纸外,营业人员不允许随意打开机具进行维修、检查。支局长(支行长)要经常检查监控设备运转情况,保证设备完好。 三、立即开展以现金、金库(含移动金库)管理为重点的专项检查活动 各单位接此通知后,要立即组织开展一次以现金、金库管理为重点的专项检查活动,全面清查现金管理环节中存在的问题和隐患。检查的主要内容: (一)库存现金管理情况。盘点金库、库存现金是否账实相符,有无空库、白条抵库情况。 (二)现金交接情况。内勤出纳与外勤出纳、外勤出纳与营业员、综合柜员与营业员之间交接手续是否清楚,是否有交接登记簿。 (三)现金双人眼同装箱情况。网点日终库存现金是否双人交叉核点后装入钱箱,钱箱是否双人上锁。 (四)ATM机管理情况。是否双人全过程加钞、锁钞箱,ATM机钥匙是否双人分管,是否经常对ATM机现金进行盘点。 (五)金库出入管理情况。大额现金出库是否执行审批制度,进出金库是否执行同进、同出、同操作规定,是否出入金库登记。 (六)金库钥匙保管交接情况。金库门钥匙、密码是否双人分管,乱码器是否使用,钥匙交接是否符合规定,有无横传现象,钥匙交接是否建立登记簿。 (七)各层次查库制度的执行情况。行长、会计、审计、支局长、支行长是否执行查库制度,查库频次是否符合要求等。 (八)有无受处分、处理人员在储汇营业岗位上班情况。 各邮、银领导要站在维护邮政金融信誉的高度,高度重视本次专项检查,成立专项检查领导小组,由局长任组长,支行行长邮政分管金融、安全的副局长任副组长,邮银相关部室参加。、对本次检查发现的问题和薄弱环节,各邮、银双方要迅速召开联席会议,认真研究,立即整改。对重大隐患要实行第一责任人挂牌督办,切实做好整改落实工作,特别要加强对邮政基本制度的落实检查,杜绝简单错误的再次发生。如因各单位检查不认真未发现问题或整改不到位而发生此类案件的,将严厉追究相关责任人的失职责任。 、进一步抓好“三个规定”的落实工作 各要站在促进邮政金融业务持续、稳定、快速、健康发展的高度,严格按照“三个规定”的频次、内容要求开展日常检查工作,确保邮政金融资金安全。

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