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内部控制审计有关问的题探索

2010 /04 总第 396期 商业研究 COMMER CIAL RESEAR CH : 1001- 148X ( 2010) 04- 0063- 05 杨瑞平 (山西财经大学 会计学院, 太原 030031 ) : 安然事件后, 为了更好地保证财务报表的真实性, 保护 资者的利益, 内部控制审计应 运而生, 作为新生事物自然有许多问题需要探讨首先厘定了内部控制审计与财务报表审计中 的内部控制评审内部控制咨询内部控制评价之间的关系, 认为实施内部控制审计是监管内 部控制外部性的必然要求, 根据美国近年来已有的 一些做法和现代审计理论的要求, 对我国实 施内部控制审计亟待解决审计范围审计目标审计程序审计成本等问题提出了自己的看法 : 内部控制; 内部控制审计; 内部控制外部性 : F239145 : B , () , , , , , 56, , , , , 20 40, , , , , , , , , , , , 20 90 ; , , , , , , ; , , , , 收稿日期: 2009- 12- 21 作者简介: 杨瑞平 ( 1964- ), 山西绛县人, 山西财经大学会计学院副教授, 研究方向: 财务会计与内部控 制 基金项目: 山西省重点人文社科基地项目 5票号风险管理与现代企业风险管理研究6, 项目编号: 2009014 # 64 # 商 业 研 究 2010/04 , , , 20 90, 5 6 , , ; , 5) ) ) 6 , : , ; ,

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