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网络安全风险评估清单工具模板
一、适用范围与应用场景
本工具适用于各类组织(如企业、机构、事业单位等)开展网络安全风险评估工作,具体场景包括:
常规安全审计:定期对现有网络架构、系统及数据资产进行全面风险排查,保证安全防护措施有效;
系统上线前评估:新业务系统、网络设备或应用部署前,识别潜在安全风险,制定防护策略;
合规性检查:满足《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》及行业监管要求(如金融、医疗等);
安全事件复盘:发生安全事件后,通过风险清单分析原因,优化应急响应机制;
第三方合作评估:对供应商、合作伙伴的系统或服务接入前进行安全风险评估,防范供应链风险。
二、评估实施流程详解
1.评估准备阶段
组建评估小组:由信息安全负责人*经理牵头,成员包括IT运维人员、业务部门代表、安全专家(可内部或第三方),明确分工(如资产梳理、漏洞扫描、风险分析等);
明确评估范围:确定待评估的资产对象(如服务器、网络设备、应用系统、数据库等)及边界(如生产环境、测试环境、办公网络等);
制定评估计划:包括时间周期、资源需求、工具选型(如漏洞扫描工具、渗透测试平台、日志审计系统等)及输出文档要求。
2.资产识别与梳理
资产清单编制:通过访谈、系统扫描、文档查阅等方式,全面梳理网络中的信息资产,记录资产名称、类型、责任人、所在位置、业务重要性等信息;
资产分类分级:根据资产敏感度(如核心业务数据、客户信息、公共信息)及业务影响程度,划分为“核心、重要、一般”三个级别,明保证护优先级。
3.风险识别与数据收集
漏洞扫描:使用专业工具(如Nessus、OpenVAS)对资产进行漏洞扫描,收集系统漏洞、弱口令、配置错误等数据;
渗透测试:对核心系统(如Web应用、数据库)进行模拟攻击,验证漏洞可利用性及潜在影响;
配置核查:检查网络设备、服务器、应用的安全配置(如防火墙策略、访问控制列表、加密协议版本等);
日志分析:收集系统日志、安全设备日志(如IDS/IPS、WAF),分析异常访问行为、潜在攻击路径。
4.风险分析与等级判定
风险要素评估:结合“可能性”(漏洞被利用的概率)和“影响程度”(对业务、数据、资产的损害),采用风险矩阵法判定风险等级;
风险等级划分标准:
高风险:可能导致核心业务中断、敏感数据泄露、重大财产损失,需立即处置;
中风险:可能影响业务连续性、造成部分数据泄露,需限期整改;
低风险:对业务影响较小,可暂缓处置但需监控。
5.风险处置与计划制定
处置策略选择:根据风险等级制定措施,包括:
规避:停止高风险操作(如关闭非必要端口);
降低:实施安全加固(如修补漏洞、优化访问控制);
转移:购买网络安全保险、引入第三方安全服务;
接受:对低风险项保留风险,但需监控。
整改计划编制:明确每个风险项的处置措施、负责人、计划完成时间及验收标准。
6.报告输出与持续改进
评估报告撰写:包括评估范围、方法、风险清单、处置计划、结论及建议,提交管理层决策;
计划跟踪与验收:定期跟踪风险处置进度,完成后由评估小组验收,保证措施落实;
动态更新机制:定期(如每季度或半年)重新评估,根据资产变化、新威胁出现更新风险清单。
三、网络安全风险评估清单模板
序号
资产名称
资产类型
资产级别
风险描述
风险等级
可能影响
现有控制措施
处置建议
负责人
计划完成时间
状态
1
核心业务数据库
数据库
核心
存在SQL注入漏洞,可导致数据泄露
高
客户信息泄露、业务中断
防火墙访问控制
立即修补漏洞,启用WAF防护
*工程师
2024–
整改中
2
办公区交换机
网络设备
重要
默认密码未修改,存在未授权访问风险
中
内网信息泄露、横向渗透
无
修改默认密码,启用AAA认证
*运维员
2024–
待处理
3
官方Web服务器
应用系统
核心
未启用,传输数据明文
高
用户信息被窃听
已部署SSL证书但未启用
立即启用,强制跳转
*安全专员
2024–
已完成
4
员工终端
终端设备
一般
部分终端未安装EDR防护软件
低
可能被恶意软件感染
定期病毒查杀
本月内完成EDR软件部署
*管理员
2024–
计划中
5
第三方API接口
数据接口
重要
接口访问权限未限制,存在越权风险
中
非法访问业务数据
接口调用日志记录
限制IP白名单,启用鉴权机制
*产品经理
2024–
待处理
四、使用过程中的关键要点
动态更新资产清单:资产是风险评估的基础,需定期梳理新增/变更资产(如新上线系统、报废设备),避免遗漏;
跨部门协作:业务部门需提供资产的业务价值信息,IT部门提供技术细节,保证风险描述准确;
合规性优先:处置措施需符合法律法规及行业标准(如等保2.0要求),避免因合规问题导致处罚;
量化风险等级:避免主观判断,可结合漏洞评分(如CVSS)
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