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JYPC机动车检测有限责任公司
2016年内部审核报告
编制:质量负责人
审核:审核组长(郭晨)
批准:总经理
二零一六年一月五日
目录
序号文件名称
01内审材料目录
02内审年度计划
03管理体系内审通知及内审员委派书
04内审实施计划表
05管理体系内审首次会议安排
06内审首次会议签到
07内审首次会议记录
08内部审核查验
09内部审核不符合项
10纠正措施报告
11预防措施报告
12内审末次会议记录
13内审末次会议签到
14内审报告
管理体系内审年度计划
一、目的
内部审核是检查本公司各项质量管理体系活动中的一
项重要工作.既是验证管理体系对本公司的适应性和符合性,又是通过内审,自我发现问题、分析原因、制定解决问题的措施,以实现质量管理的持续改进。
二审核范围
公司质量体系中所有要素及公司所有部门三审核依据
1、《实验室资质认定评审准则》及其补充要求
2、《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》
3、国家有关的法律和法规、标准及规章制度等质量体系文件
四、评审小组
评审组长:郭晨内审员:XXXXXXXX(至少2名)其它人员
五、审核日期
2016年X月X日
六、日程安排
2016年X月X日XXXXX2016年X月X日XXXXXXXX
七、制定人:制定时间:
批准人:批准时间:
关于开展管理体系内部审核的通知
公司各部门
根据本年度审核计划安排,公司决定于2016年7月20日对公司的管理体系运行情况开展一次年度内审活动,以便及时查找出在管理体系运行中的不符合工作情况,及时整改,保证管理体系与评审准则的符合性和有效运行并进行改进
完善。此次内审范围包括公司各个部门,审核内容涉及到《检验检测机构资质认定评审准则》及《机动车安全技术检验机构评审补充要求》要素中所有的要求。重点审核与部门工作有联系的细则条款。审核由公司派出的内审员与被审核部门指定一名人员共同进行。请各部门接到通知后按公司《质量手册》和《程序文件》要求做好准备工作,迎接内审。
一、内审时间:2016年X月X日
二、内审资料准备:
1.部门准备:《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、《质量记录》、《部门管理制度》、《仪器设备使用维护记录》及其他工作记录、工作笔记本、钢笔等。
2.内审员准备:准备内审的资料和内审用具
3.内审组长:郭晨
4.参加会议人员:
5.内审首次会议时间:
内审员委派书
现委派XXXXXXX同志到各部门按照《检验检测机构资质认定评审准则》、及《机动车安全技术检验机构评审补充要求》中所有要素要求进行审核,请配合协助。
内审时间:2016年X月X日。
质量负责人:
日期:2016年X月XX日
内部审核实施计划表
编制人批准人上报时间
编制人
批准人
批准时间
审核目的审核范围审核依据报告发布时间内部审核是检查本公司各项质量管理体系活动中的一项重要工作.既是验证管理体系对本公司的适应性和符合性,又是
审核目的
审核范围
审核依据
报告发布时间
公司质量体系中所有要素及公司所有部门
《实验室资质认定评审准则》及其补充要求,《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》,国家有关的法律和法规、标准及规章制度等质量体系文件
发布范围
组长:郭晨
审核组成员
内审员:
审核部门内审要素
审核部门
内审要素备注
检测线
环保线
综合办公
室
内审实施安排
序号123
序号
1
2
3
4
时间
首次会议现场评审
开具不符合项报告末次会议
备注:具体安排内容如下
管理体系内部审核首次会议安排
一.地点:公司会议室
二.会议主持人:
三.介绍内审小组成员
四.宣读内审员委派书
五.宣读内审通知书
六.重申内审目的
七.讲解内审计划
八.日程安排
九.讲读内审依据标准
十.采取现场评审的方法,通过听取汇报、现场查看、现场做比对检验、提问、查阅资料等方法
十一.确定末次会议时间
十二.全体人员签到
管理体系内部审核首次会议签到表
会议地点
会议主持
会议时间
评审小组成员
参加会议人员签到
签到
部门
职位
备注:
内审首次会议记录
主持人(内审组长)郭晨
会议地点
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