企业财务合规审查在内部控制与风险管理中的实践方案2025.docxVIP

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企业财务合规审查在内部控制与风险管理中的实践方案2025

1.企业概况与审查背景

本企业为大型制造企业,业务涵盖生产、销售、研发等多个领域。随着市场竞争加剧和监管要求提高,企业面临的财务风险日益复杂。为确保财务信息准确可靠、资产安全完整,提升企业治理水平,特制定2025年财务合规审查在内部控制与风险管理中的实践方案。

2.审查目标与原则

目标

确保企业财务活动符合国家法律法规和企业内部制度;识别和评估财务风险,完善内部控制体系;提高财务信息质量,为决策提供可靠支持。

原则

独立性原则:审查人员独立于被审查部门;全面性原则:涵盖企业所有财务活动和相关部门;重要性原则:关注重大财务

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