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2025年综合类-审计-第一章质量控制制度历年真题摘选带答案(5卷单选100题合辑)
2025年综合类-审计-第一章质量控制制度历年真题摘选带答案(篇1)
【题干1】审计质量控制制度中,质量复核的层级不包括以下哪项?
【选项】A.项目经理复核B.主任审计师复核C.高级审计师复核D.外部专家复核
【参考答案】D
【详细解析】质量控制制度中,质量复核通常由项目经理和主任审计师负责,必要时可邀请高级审计师参与,但外部专家复核不属于常规层级,需通过特殊程序授权。
【题干2】质量控制程序中,针对高风险审计项目应采取的额外措施不包括以下哪项?
【选项】A.增加复核次数B.提前制定应对方案C.简化沟通流程D.扩大监督范围
【参考答案】C
【详细解析】高风险项目需强化控制措施,简化沟通流程与风险应对相悖,应通过增加沟通频率和细化流程来降低风险。
【题干3】审计项目组内部质量沟通的最低频率要求是?
【选项】A.每周一次B.每月一次C.每季度一次D.无明确要求
【参考答案】B
【详细解析】质量控制制度要求项目组至少每月召开一次质量沟通会议,确保问题及时识别和解决。
【题干4】质量评价阶段中,评价人员不包括以下哪类角色?
【选项】A.项目经理B.质量控制负责人C.审计业务部门负责人D.外部监管机构人员
【参考答案】D
【详细解析】质量评价由内部人员(项目经理、质量控制负责人、业务部门负责人)共同完成,外部机构人员不参与评价环节。
【题干5】质量控制监督程序中,监督结果与质量目标的偏离超过5%时,应采取的后续措施是?
【选项】A.书面报告管理层B.修订质量控制制度C.调整审计资源配置D.全员重新培训
【参考答案】B
【详细解析】偏离超过阈值需系统性分析原因,修订质量控制制度是根本解决措施,其他选项为局部调整。
【题干6】审计档案保存期限的规定依据是?
【选项】A.国家会计准则B.审计准则第1601号C.企业内部控制规范D.行业协会自律规则
【参考答案】B
【详细解析】审计准则第1601号《审计证据》明确审计档案保存期限要求,其他选项非直接依据。
【题干7】质量控制制度中,对审计项目质量的事前控制措施不包括以下哪项?
【选项】A.项目风险评估B.审计计划制定C.审计资源配置D.质量复核实施
【参考答案】D
【详细解析】事前控制指项目启动前的措施,如风险评估、计划制定和资源配置,质量复核属于事中控制。
【题干8】质量控制评价中,若发现重大缺陷,应首先采取的纠正措施是?
【选项】A.书面整改报告B.项目组内部整改C.质量控制负责人直接干预D.启动整改问责程序
【参考答案】C
【详细解析】重大缺陷需质量控制负责人直接介入,协调资源实施整改,其他选项顺序不符合制度要求。
【题干9】审计业务质量评价中,评价人员应独立于被评价项目组,但以下哪项例外?
【选项】A.项目经理B.质量控制复核人员C.审计业务部门负责人D.外部专家
【参考答案】C
【详细解析】审计业务部门负责人作为评价成员,需对同部门项目进行客观评价,但需回避直接关联项目。
【题干10】质量控制监督中,对审计项目组的质量控制执行情况进行检查的频率要求是?
【选项】A.每季度一次B.每半年一次C.每年一次D.根据项目重要性决定
【参考答案】A
【详细解析】质量控制制度要求至少每季度对审计项目组的执行情况进行一次独立监督,确保制度有效运行。
【题干11】审计项目质量复核中发现重大错报时,质量控制负责人应首先?
【选项】A.向审计委员会报告B.项目组内部调整C.重新制定审计计划D.修改审计报告
【参考答案】A
【详细解析】重大错报需立即向审计委员会报告,并启动整改程序,其他选项为后续处理步骤。
【题干12】质量控制制度中,对审计项目质量的评价方法不包括以下哪项?
【选项】A.案例分析法B.横向比较法C.控制测试法D.综合评分法
【参考答案】C
【详细解析】控制测试法属于审计程序,质量评价方法包括案例分析、横向比较和综合评分,需结合定量与定性指标。
【题干13】审计项目组在编制审计报告前,必须完成的质量控制程序不包括?
【选项】A.质量复核B.质量评价C.沟通记录归档D.审计证据收集
【参考答案】D
【详细解析】审计证据收集是审计程序基础,但报告前需完成复核、评价和沟通记录归档,证据收集贯穿全程。
【题干14】质量控制制度中,对
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