工作时间与加班内部审计记录表.doc

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上海金俪新材料科技有限公司

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工作时间与加班内部审计记录表

文件编号:HR-AUDIT-002

适用范围:所有生产部门员工

审核周期:每季度一次或按需抽查

负责部门:人力资源部/审计组

审核目标:确保工作时间、休息时间、加班支付、员工自愿性合规

一、审计目的

确保公司对员工的工作时间与加班控制在国家法定范围内,避免超时劳动、强迫加班、非法调休或未支付加班费等现象,营造健康、公平、合规的工作环境。

二、适用法律标准

??《中华人民共和国劳动法》第三十六条:每日不超过8小时、每周不超过44小时;

??国家规定的加班时间不得超过每日3小时,每月不超过36小时;

??每7天至少休息1天;员工加班应有签字记录,确保自愿性。

三、审计项目内容

序号

审核项目

审核标准/指标

审核频率

是否符合

备注说明

1

每日工时是否超过8小时

否(应控制在8小时内)

每月

?是?否

2

每周工时是否超过44小时

每月

?是?否

3

是否存在连续工作超过6天的情况

否(每7天应有至少1天休息)

每月

?是?否

4

每月加班是否超36小时

每月

?是?否

5

加班是否经员工本人书面同意

是,签字同意表或电子确认

每季

?是?否

6

是否存在“假签字”“包班”等欺瞒现象

否,查阅签到表/打卡记录/访谈员工

每季

?是?否

7

加班是否依法足额支付(150%/200%/300%)

每月

?是?否

8

是否执行节假日法定休息制度

是(包括五一、中秋、国庆等)

每节假日

?是?否

四、审核结果

??根据2024年12月的考勤工资表查看,存在典型加班超时与合规问题,建议限期整改。

审核日期:2025年01月3日编制:行政部审核:严义豪

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