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采茶厂内部往来账目月度核对制度
一、总则
1.目的
本制度旨在规范采茶厂内部账目月度核对工作,确保财务数据的准确性、完整性和及时性,有效防范财务风险,为企业的决策提供可靠的财务信息支持,同时提升运营效益,保障采茶厂持续稳定发展。
2.适用范围
本制度适用于采茶厂全体涉及财务相关工作的员工,包括但不限于财务部门人员、各业务部门负责费用报销与账目对接的人员。
3.企业文化与经营理念融入
秉持采茶厂“品质至上,绿色共赢”的经营理念,在账目核对过程中,强调严谨、负责的工作态度,以追求精准财务数据为目标,助力实现产品品质提升与企业经济效益增长的双重目标,践行企业文化。
4.遵循原则
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