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费用报销填写规范及审批流程
财务管理部
2017-4-3
日常报销费用的种类
目 录
一、费用报销四大原则
让我们来看看几个原则分别是什么意思
审批流程
发生费用填写费用报销单
部门
经理签字
财务审核票据是否有误
总经理
审核签字
到财务部
报销
1
2
3
4
4
审核无误
审核未通过,返回报销人
借款流程
二、报销凭证填写规范
差旅费报销单
必填
填单日期
按票据实际张数填
必填
根据出差申请单填
根据票据分类填
财务
必填
必填
部门经理财务
总经理
财务
费用报销单
必填
填单日期
按票据实际张数填
根据票据实际内容填写
实际发生金额
必填
财务
部门经理
总经理
财务
填写要求:
除出差费用外的所有费用填写《费用报销单》
若一张报销单上有多个报销项目,如通讯费,餐费等可以填在一张报销单上,但需分行填写清楚
金额:类别相同的票据上的金额合计数,采用阿拉伯数字填列,保留两位小数,合计栏数据前加人民币符号“¥”
金额大写:本张费用报销单金额的大写数字,大写金额前必须加“⊕”,大写后的如为零也必须填零,不能为空白
原始单据要求
1.专票必须是发票联和抵扣联,电脑打印,字迹清晰;格式规范,发票抬头必须开具公司全称。
2.内容要齐全:抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目齐全,字迹清楚,金额要准确,大小写要一致,严禁涂改。
3.印章要齐全,须有收款单位印章(财务专用章或发票专用章);事业单位的收据,要有财务专用章;企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。
4.取得原始单据因保管不善遗失的,后果自负,公司不予报销!
5.单据粘贴不规范的财务不予授理。
不予报销的单据
三、报销凭证票据粘贴方法
小张的发票先贴
大张的发票贴上面
比粘贴白纸大的发票贴最上面,按粘贴纸的大小叠好。
最后,把按要求填妥的《费用报销单》对齐左上角贴上。
① 把发票对准白纸的左边和上面,涂上胶水,均匀往下,往右贴,不超出白纸 的范围。
发票粘贴要求
②把填写好的面单,粘在贴了发票的白纸左边,对齐、贴牢。
③写上本面单所贴发票的张数。
发票钉在《费用报销单》上,把填报的内容和金额挡住了。
只拿回来一堆发票,没写费用项目,没写金额,无从下手,退回去,请对方按要求贴好再拿过来!
如何核对发票信息
核对公司开票信息
发票章与名称一致
温馨提示
1、在发生费用之前先询问清楚对方是否提供正规发票,建议尽可能去正规的商户消费;
2、取得发票时请核实一下发票信息,单位名称、税号、财务章是否正确;
3、根据业务发生的实际月份,尽量当月发生的业务费用当月报销;
4、增值税专用发票尽量粘贴在一起。
谢谢大家!
感谢您的观看!
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