费用报销单填写规范与审批流程图.pptVIP

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费用报销填写规范及审批流程 财务管理部 2017-4-3 日常报销费用的种类 目 录 一、费用报销四大原则 让我们来看看几个原则分别是什么意思 审批流程 发生费用填写费用报销单 部门 经理签字 财务审核票据是否有误 总经理 审核签字 到财务部 报销 1 2 3 4 4 审核无误 审核未通过,返回报销人 借款流程 二、报销凭证填写规范 差旅费报销单 必填 填单日期 按票据实际张数填 必填 根据出差申请单填 根据票据分类填 财务 必填 必填 部门经理财务 总经理 财务 费用报销单 必填 填单日期 按票据实际张数填 根据票据实际内容填写 实际发生金额 必填 财务 部门经理 总经理 财务 填写要求: 除出差费用外的所有费用填写《费用报销单》 若一张报销单上有多个报销项目,如通讯费,餐费等可以填在一张报销单上,但需分行填写清楚 金额:类别相同的票据上的金额合计数,采用阿拉伯数字填列,保留两位小数,合计栏数据前加人民币符号“¥” 金额大写:本张费用报销单金额的大写数字,大写金额前必须加“⊕”,大写后的如为零也必须填零,不能为空白 原始单据要求 1.专票必须是发票联和抵扣联,电脑打印,字迹清晰;格式规范,发票抬头必须开具公司全称。 2.内容要齐全:抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目齐全,字迹清楚,金额要准确,大小写要一致,严禁涂改。 3.印章要齐全,须有收款单位印章(财务专用章或发票专用章);事业单位的收据,要有财务专用章;企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。 4.取得原始单据因保管不善遗失的,后果自负,公司不予报销! 5.单据粘贴不规范的财务不予授理。 不予报销的单据 三、报销凭证票据粘贴方法 小张的发票先贴 大张的发票贴上面 比粘贴白纸大的发票贴最上面,按粘贴纸的大小叠好。 最后,把按要求填妥的《费用报销单》对齐左上角贴上。 ① 把发票对准白纸的左边和上面,涂上胶水,均匀往下,往右贴,不超出白纸 的范围。 发票粘贴要求 ②把填写好的面单,粘在贴了发票的白纸左边,对齐、贴牢。 ③写上本面单所贴发票的张数。 发票钉在《费用报销单》上,把填报的内容和金额挡住了。 只拿回来一堆发票,没写费用项目,没写金额,无从下手,退回去,请对方按要求贴好再拿过来! 如何核对发票信息 核对公司开票信息 发票章与名称一致 温馨提示 1、在发生费用之前先询问清楚对方是否提供正规发票,建议尽可能去正规的商户消费; 2、取得发票时请核实一下发票信息,单位名称、税号、财务章是否正确; 3、根据业务发生的实际月份,尽量当月发生的业务费用当月报销; 4、增值税专用发票尽量粘贴在一起。 谢谢大家! 感谢您的观看!

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