不合格品控制程序(2017).doc

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XX有限公司-XX公司 不合格品控制程序 文件编号:QMSF-GB.002-2010A 第 0 次修改 生效: 2017.05.10 本文件为XX公司体系文件,以平台归档版本、文控室加盖受控章发放版本为受控版本,其它类型为非受控文件。 PAGE 第 PAGE 9 页 共 NUMPAGES 9 页 文件编号: 不合格品控制程序 ISO9001 A版-第0次修订 撰写 审核 核准 修改人 修改页 更改申请单号 目的 规范公司产品实现过程中出现的各种不合格品的识别、隔离、记录及处置,确保不合格品得到有效控制,防止不合格品的非预期使用及交付发生。 适用范围 适用于公司产品实现过程中出现的各种不合格品的控制。 公司产品实现过程中出现的不合格品包括(不限于以下): 外协(含客供)不合格品; 自制零部件、OEM厂零部件不合格品; 成品不合格品; 新产品试制阶段不合格品; 生产过程中零星不合格品。 职责 品保:负责不合格品的判定、处置建议的提出和批准(包括新产品物料),以及客户退货不合格品的检验、判定、处置建议的提出和批准。处置金额较大的不合格品时应提交总经理审批; 仓库:负责仓储过程中的不合格品的标识。 车间:负责生产过程中的不合格品的标识,外协件和自制零部件不合格品使用跟进和记录。 工作流程 批量外协外购不合格品的控制流程 注:详细参照《进货检验管理细则》4.1、4.2 常规物料:来料检验员判定进货物料为不合格品后,将检验结果交检验主管审核,由检验主管提出处置建议(退货 、让步接收)和审核(批准)。 试用物料:来料检验员判定进货物料为不合格品后,将检验结果交检验主管审核;检验主管与研发项目经理或零部件专业工程师确认处置建议(退货 、让步接收)及审核(批准)。 批量外购外协不合格品的处置 退货:建议退货的不合格品,经审核(批准)后,由采购业务员负责通知供应商办理退货手续,仓管员负责该批不合格品的标识,填写“退货报告单”,办理退货手续。 让步接收:对虽不符合标准要求,但不影响加工、装配和实际使用效果的物料,可直接让步接收,经品保负责人审核批准后,仓库仓管员负责该批不合格品的标识。(详细流程见4.2) 不合格品的挑选与返工:判定的不合格品,如可通过挑选或返工处理,需要时可由供应商进行挑选或返工。挑选或返工后的物料由仓库仓管员重新办理入库手续,按照相应的《进货检验管理细则》的规定重新报检,检验,合格后方可使用。公司内挑选或返工的,须由相关部门制定挑选或返工标准要求(可直接在检验报告上提出)。 当外购外协物料不合格需由公司相关部门代供应商进行挑选、返工或让步接收时,产生的费用和造成的损失,由品保按《供应商质量管理制度》向供应商进行索赔。 车间在制造过程中发现批量进货物料不合格导致返工、停工、转产时,由车间及时反馈至品保及相关责任部门。确认为不合格按4.1批量外协外购不合格品的控制流程执行。 让步接收控制流程 让步接收物料由采购负责提出申请,申请人填写《让步使用申请单》,经其负责人审核,提交工程技术、直接使用部门确认,品保负责人审核批准。 工程技术部门负责确认使用该不合格品对产品质量影响的程度及需采取的技术措施,直接使用部门确认使用该不合格品所需采取的生产措施,品保根据评审情况决定是否批准让步使用(客供不合格品由顾客或顾客授权人批准),使用时,应按照相关部门确认的内容进行。 经批准后的“让步使用申请单”应由申请部门发放给该批物料的使用部门和仓库。直接使用部门用完该批不合格品后需将使用结果记录在“让步使用申请单”情况反馈栏中,并反馈给工程技术、申请部门和品保(车间装配使用不合格品时,应及时通知成品检验员)。 必要时,工程技术应提供让步使用物料的临时标准,以指导使用部门实际生产。 批量不合格自制零部件的控制流程 检验员判定批量自制零部件不合格后,填写“不合格报告”交其主管,由其提出处置建议(报废、返修、让步)并安排作好标识。物料报废需工厂负责人审批; 自制零部件不合格品的处置: 报废:建议报废的物料,由车间填写《不合格品处理单》,检验员确认后,责任车间组织处理。 返工、返修:建议返工、返修的物料,由车间负责组织落实,必要时由工程技术中心下达临时返工作业指导卡。返工后的产品须重新检验,合格后方可转序或入库;返修的产品重新检验后,按让步接收流程进行处置。 让步接收:让步使用时,由责任车间(或采购部门)提出让步使用申请,按4.2让步接收流程规定执行。 车间负责自制零部件不合格品的标识。 批量不合格成品控制流程 各检验员在巡检、抽检中发现成品存在不合格时,应及时反馈其主管,根据分析情况,必要时将已生产的成品隔离、标识,

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