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内控制度汇编
中证指数有限公司资信评级合规管理制度
第一章 总则
第一条 为促进公司资信评级工作的合规管理,进一步完善评级
工作的内部流程管理,防范和化解合规风险,依据相关法律法规和监
管部门有关监管制度,制定本公司制度。
第二条 本制度所指合规,是指公司的经营管理和证券评级业务
从业人员的执业行为符合相关法律、法规、规章及其他规范性文件,
行业规范和自律规则、公司规章制度以及行业公认并普遍遵守的职业
道德和行为准则。
合规风险指公司经营管理或证券评级业务从业人员的执业行为
违反法律、法规、准则和相关制度而使公司受到法律制裁、被采取监
管措施、遭受财产损失或声誉损失的风险。
合规管理指公司制定和执行合规管理制度,建立并完善合规管理
机制,防范合规风险的行为。
第三条 本制度没有覆盖的合规要求,相关人员可以向合规负责
人及其他合规管理人员进行询问,并根据合规负责人的批示,按照合
规要求开展工作。
第二章 机构设置与职责
第四条 公司董事会和高级管理人员依照法律、法规和公司章程
的规定,履行与合规管理有关的职责,对公司合规管理的整体有效性
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承担责任。
公司评级部门负责人对本部门工作人员执业行为的合规性进行
监督管理,对本部门合规管理的有效性承担责任。
合规经营是全体工作人员的共同责任,全体工作人员都应当熟知
与本岗职责相关的法律、法规和准则,主动识别、报告和控制自身执
业行为的合规风险,并对自身执业行为的合规性承担责任。
第五条 公司实行董事会领导下的合规管理体系,董事会履行以
下合规管理职责:
1、审议批准合规管理制度、并监督和评价制度的实施情况;
2、审议管理层提出的合规管理方案和合规管理报告;
3、公司章程或与合规管理相关文件确定的其他合规管理职责
第六条 公司指定专人担任合规负责人及其他合规管理人员,合
规负责人应选任熟悉证券市场及证券评级业务相关法律、法规的人员。
第七条 合规负责人及其他合规管理人员负责公司的合规管理
工作,并向董事会汇报,具体的职责包括:公司资信评级合规管理工
作的组织与实施;根据相关法律法规和公司相关评级制度,对资信评
级业务进行合规风险管理,并发表独立意见;监管机构要求的其他风
险管理职责。
第八条 合规负责人和其他合规管理人员通过进行合规检查、发
布合规预警、提供合规咨询、组织合规培训、制定合规风险处置方案
和合规风险报告等方式实施合规管理。
第九条 合规负责人和其他合规管理人员应定期向公司董事会
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以及相关部门发布合规风险预警或提示,涉及事项包括但不限于:
1、统计结论显示发生频率较高的合规风险;
2、已经发生了重大合规风险事件的管理环节或业务领域;
3、因为管理制度体系的不足或制度执行效果的偏差,可能会发
生重大合规风险事件的管理环节和业务领域;
4、法律法规、地方规章和监管规则发生变动,可能给公司带来
新的合规风险;
5、应当预警的其他合规风险。
第十条 公司保障合规负责人和其他合规管理人员的独立性,保
障合规管理人员能够充分行使履职所必须的知情权和调查权;
公司的董事和高级管理人员不得违法规定的职责和程序,直接向
合规负责人或合规管理人员下达指令或者干涉其工作。
公司的董事、高级管理人员和各部门、分支机构不以任何理由限
制、阻挠合规负责人和合规管理工作人员履行职责。
第十一条 公司评级业务部门、全体工作人员应为合规管理工
作提供必要的支持和配合,严格遵守合规管理制度,对合规负责人和
其他合
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