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内部审计概况(校史).docx

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内部审计概况(校史)

XX学院审计处的前身是兰州师范高等专科学校审计科,审计科组建于1989年,当时学校单独设立审计科,工作由校长分管。1996年体制改革后,与纪委合并,专职审计岗位人员2人。2006年学校升本,更名为XX学院,又分设了审计处,设副处级岗位1个,与学校纪委、监察处合署办公。2009年学校第三轮人事制度改革后,审计处由原来与纪委、监察处合署办公改为独立设置的正处级机关部门,岗位编制从2006年的3人增加到4人。伴随着学校的总体改革和发展,审计人员的数量不断增加,专业和年龄结构趋于合理,学历层次和综合素质有了较大提高。 围绕学校改革发展,审计处积极开展各项工作。一是依照国家法律、法规和政策,对本校及下属单位的财务收支及有关经济活动的真实性、合法性和效益性依法进行审计监督;二是宣传党和国家的财经政策和行政法规,增强各级领导和财务管理人员遵纪守法意识,努力提高财务人员业务核算技能和财务管理水平;三是依照《兰州城市学院内部审计工作规定》确定的审计范围和各项职权,对学校内部各单位、各部门、有关责任人的各项经济活动、经济行为行使监督、检查、评价、鉴证的职能;四是在行使监督、检查职能的同时,要加强对基层单位和财务人员的业务指导,加强单位内部控制制度的建立与完善。适应市场经济和社会化发展的要求,培养和加强经营管理者的经营意识和核算意识;五是接受党委组织部门的委托,按照学校规定的要求,对负有直接经济责任的领导干部的岗位变动、任期届满实施任期经济责任审计;六是监督、检查审计决定和审计意见书的执行情况,督促被审计单位对查处的问题进行整改、落实;七是发挥内部审计的优势,根据学校事业发展的需要,科学、合理的提出加强经济管理,提高经济效益,增收节支,堵塞漏洞等方面的意见和建议;八是积极配合、协同其他职能部门作好有关经济案件的调查处理工作。 据不完全统计,升本以来,共对36个单位财务收支、28位离任领导干部经济责任和41位领导干部任中经济责任,以及212个基建修缮(建)工程决算进行审计,计总金额达7636万元,总审减金额377万元,为学校节省了建设资金,维护了学校的权益。近年来,为改善审计环境,规范审计行为,认真做好法规宣传和制度建设工作,整理完善了15项审计工作制度并装订成册。为严格程序,规范行为,保证审计质量,2007年制定了《XX学院内部审计工作规定》,2009年和2012年又分别制定了《XX学院科研经费审计办法(暂行)》、《XX学院物资设备采购审计办法》、《XX学院中层领导干部经济责任审计暂行办法》、《XX学院基建、修缮工程项目审计实施办法》、《XX学院基本建设项目全过程跟踪审计办法》等。 总体来说,自1989年审计机构组建以来,在学校党委、行政和上级审计部门的正确领导和亲切关怀下,审计工作认真贯彻 “依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计方针,以“强化管理,提高效益”为目标,以学校的改革发展和经济活动为中心,充分发挥审计的各项职能,融监督、管理、服务于一体,积极开展工作,取得了较好的成绩。2011年,有1人被评为全省内部审计工作先进个人,受到XX省审计厅的表彰。2006年我校成为XX省内部审计协会成员单位,2012年根据协会的要求完成了内部审计理论的相关课题,在深入开展调查研究的基础上,形成了《高校内部审计质量管理问题的思考》、《基于风险的内部审计方法及内部控???评估》两篇论文。

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