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2008年1月发生的经济业务(附操作步骤)
2008年1月发生的经济业务:
1、1日,经理办公室用银行存款购入桑塔纳轿车一辆,价值200 000元,预计可使用年限为10年,净残值率为3%,已交付使用(转账支票号ZZA001)。
固定资产—卡片管理—资产增加
2、2日,收洪城百货公司偿还前欠货款10 000元,存入银行(转账支票号ZZA002,业务员:江刚)。
应收管理—收款单录入
3、2日,向豫章粮贸公司订购面粉一批,数量为500袋,单价为100元,预计到货日期为本月8日。业务员:曹清。
采购管理—采购订单
4、3日,收到外商投资资金20 000美元,汇率为1:8.275(转账支票号ZZB001)。
总账—填制凭证
5、3日,生产部一车间从材料库领用面粉1 000袋、食油500千克、白糖100千克。
库存管理—出库业务—材料出库单
存货核算—业务核算—正常单据记账
存货核算—财务核算—生成凭证
6、4日,生产部二车间从生产部一车间调拨白糖50千克。
库存管理—调拨业务—调拨单
存货核算—业务核算—特殊单据记账
存货核算—财务核算—生成凭证
7、5日,生产部二车间从材料库领用白糖1 000千克、其他材料5 000元。
库存管理—出库业务—材料出库单
存货核算—业务核算—正常单据记账
存货核算—财务核算—生成凭证
8、6日,收到石钟山糖厂发来的白糖1 000千克,单价5元,商品已验收入库,未收到发票没有付款。
库存管理—入库业务—采购入库单
存货核算—业务核算—正常单据记账
存货核算—财务核算—生成凭证
9、8日,收到鼓浪屿油料厂发来的食油1 000千克,并收到增值税专用发票一张,发票号:A58751,单价10元/千克,款项已通过汇兑方式(结算方式为“其他”)付讫,汇兑号:2356,银行账号:876543。
库存管理—入库业务—采购入库单
采购管理—采购发票—专用采购发票(现付)
采购管理—采购结算—自动结算
存货核算—业务核算—正常单据记账
存货核算—财务核算—生成凭证
应付款管理—应付单据处理—应付单据审核
应付款管理—制单处理(发票制单、现结制单)
10、8日,收到上月已入库的豫章粮贸公司的200袋面粉的发票,单价为100元,发票号:1234,税率为17%。
采购管理—采购发票—专用采购发票(可拷贝生成)
采购管理—采购结算—自动结算(或手工结算)
存货核算—业务核算—结算成本处理(暂估)
存货核算—财务核算—生成凭证
应付款管理—应付单据处理—应付单据审核
应付款管理—制单处理(发票制单)
11、8日,收到5日向豫章粮贸公司订购的面粉500袋,单价100元,货物已验收入库,并收到增值税专用发票一张,发票号:A5581。款项暂未付。
库存管理—入库业务—采购入库单(参照生成:订单号参照)
采购管理—采购发票—专用采购发票(拷贝采购入库单)
采购管理—采购结算—自动结算
存货核算—业务核算—正常单据记账
存货核算—财务核算—生成凭证
应付款管理—应付单据处理—应付单据审核
应付款管理—制单处理(发票制单)
12、9日,收到洪涯丹井公司发送来的食品盒,发票号:48210,发票单价5元/个,价款为10 000元,增值税为1700元,运费发票一张,发票号:8201,金额为200元,税率为7%,货款暂未付。(补充存货中的运费资料)
存货分类增加:05 应税劳务
计量单位组增加:07 运费 无换算
计量单位增加:701 千米 运费组
存货档案补充:
供应商增加:
库存管理—入库业务—采购入库单
采购管理—采购发票—专用采购发票(拷贝采购入库单)
采购管理—采购发票—运费发票
采购管理—采购结算—手工结算(刷入、刷票、选定、分摊(按数量)、结算)
存货核算—业务核算—正常单据记账
存货核算—财务核算—生成凭证
应付款管理—应付单据处理—应付单据审核
应付款管理—制单处理(发票制单)合并再制单
13、10日,委托工行发放上月工资15 000元。
总账—填制凭证
14、10日,销售部领用食品盒20 000个。
库存管理—出库业务—其他出库单(审核)
存货核算—业务核算—正常单据记账
存货核算—财务核算—生成凭证
15、10日,销售部向洪城百货公司出售糕点1 000盒,单价为20元/盒,由食品仓库发货,给予9折折扣,同时开具增值税专用发票一张,发票号:48701,款未收到。
增加开户银行信息:基础档案—收付结算—本单位开户银行(工商银行赣江支行,自己给定12位账号)
销售管理—设置—销售选项 在其他控制页面,新增发票默认“参照发货单”
销售管理—销售发货—发货单(注意折扣)
销售管理—销售开票—销售专用发票(参照销售发货单生成)
应收款管理—应收单据处理—应收单据审核
应收款管理—制单处理(发票制单)
库存管理—出库业务—销售出库单据—审核
存货核算—业务核算—正常单据记
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