第二章内部审计程序与方法2.pdfVIP

  1. 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
第二章内部审计程序与方法2

LOGO 学习要点与要求 通过本章学习,你应该能够: ★了解内部审计的基本程序 ★掌握内部审计计划的编制 ★掌握发现问题与解决问题的思路 ★了解与被审计单位沟通的意义 一、内部审计程序  内部审计的审计过程与外部审计的审计过程不 完全相同。由于内部审计侧重于企业的经营管 理活动的检查和评价,目的在于督促和帮助被 中计单位堵塞管理漏洞,完善控制,防范风险, 提高经营活动的效率、效果和经济性;而且企 第一节 内部审计程序概述 业管理当局非常关心审计之后的变化,关心被 审计单位对审计中发现的问题所采取的纠正行 动及其结果,因此,内部审计有必要重视后续 审计工作,将其成为一个单独的阶段。所以, 内部审计工作应该包括四个阶段:  审计计划  审计实施  审计报告  后续审计 二、四个阶段的内审工作 三、内部审计程序图  (一)审计计划阶段  1、选定被审计公司  2、初步编制内审计划排  3、初步调查与风险评估  4 、计划及选定内部审计方法  (二)审计实施阶段  5、按程序进行内部审计  6、内部审计小组总结初步结果  (三)审计报告阶段  7、编制内部审计报告草稿并与被审计公司交流意见  8、向控股公司负责人及其授权人呈交审计报告  9、审计信息数据管理  (四)跟踪审计阶段 1 一、审计计划的分类 年度审计计划 项目审计计划 项目审计方案 第二节 计划审计工作 一、选定并通知被审计公司 (一)制定选择策略 被审计者的地理位置(

文档评论(0)

qwd513620855 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档