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合同与订单评审控制程序
修订履历
日期 版次 页次 条文 修订内容 修订人 目的
对顾客合同与订单进行评审,使与顾客有关的质量、环境、HSF过程能有效控制,确保满足顾客合同与订单要求。
范围
适用于对所有顾客合同与订单需求的评审。
定义
常规合同与订单
已形成大批量生产产品且客户要求未发生变化的产品的合同与订单。
特殊合同与订单
顾客与本厂首次签订的合同与订单;
新产品(包括首次量产及停产12个月产品)的合同与订单;
过去已经正常生产但要求发生变化的产品的合同与订单;
订单交付日期不符合公司正常交货周期的订单;
其它常规合同以外的合同与订单。
职责
销售部:
负责组织相关部门进行销售有关的特殊合同与订单的评审,及签订(合同涉及销售负责人签署时);
负责销售有关的常规合同与订单的审核,及签订(合同涉及销售负责人签署时);
负责与顾客之间的协调与联络工作。
品质部:
负责组织相关部门进行质量/环保有关的特殊合同的评审,及签订(涉及质量负责人签署时);
负责质量/环保有关的常规合同的审核,及签订(涉及质量负责人签署时)。
技术部、品质部、工程部、物管部参与特殊合同与订单的评审,对有关技术要求、质量要求、交货
期、数量、包装、货款结算方式及交付等条款进行评审。
总经理:顾客合同的签署(涉及法人代表人签署时)。
流程图(见附件一)
工作程序
接收到顾客的销售合同与订单后由销售部销售员进行编号和分类,并按“常规订单”或“特殊订单”分别录入ERP系统组织评审。
订单编号方式如下:
x xx xx xxx
序号(001~999)
月份(01~12)
年份(取后两位,如2015年,用15表示)
P(只适用于计划订单)
合同的编号参照《外来文件管理规程》的编号方式。
常规合同与订单的评审
常规合同
涉及销售有关的合同,如采购合同、必威体育官网网址合同等,直接提交销售部长审核,按合同要
求签署;
涉及质量、环保有关的合同,如质量保证合同、环保协议等,由销售部转交给品质部
长审核,按合同要求签署。
常规订单
销售员将顾客的订单交由销售部长审批后由销售员统一录入EPR系统,直接下发形成生产计划。
特殊合同与订单的评审
特殊合同
涉及销售有关的合同,由销售部进行初步的评审,填写于《合同评审记录表》,根据合
同的内容提供给技术主管、物管部长、工程部长、品质部长评审,最终提交总经理批
准;评审结果可以符合,则按合同要求签署;
涉及质量、环保有关的合同,销售部销售员转达给品质部组织评审,品质部进行初步
的评审,填写于《合同评审记录表》,再根据合同的内容提供给技术部长、物管部长、
工程部长评审,最终提交总经理批准;评审结果可以符合,则按合同要求签署;
评审结果不符合时,应统一由销售部部长或品质部长整理与顾客进行沟通,直到所有合
约内容达成共识。
特殊订单
销售员将顾客的订单交由销售部长审批后由订单管理员统一录入ERP系统,经销售部
长、技术部主管、物管部长、工程部长、品质部长评审后,应对评审的内容及意见做
出具体说明;最终提交副总经理批准;
评审取得一致意见后,销售部将审批的顾客订单提交给顾客;
评审意见与顾客要求不一致时,由销售部销售员负责与顾客沟通,并对沟通取得一致
意见的订单组织重新评审;
订单评审应在二个工作日内完成,如顾客有特殊期限应予以满足;销售部销售员负责
跟进;
各评审部门应围绕以下内容进行评审:
销售部长对交付方式、交付地点、价格、付款期限进行评审;
技术部主管对顾客新产品的设计或变更的可行性、完成时间进行评审;
物管部长对能否满足顾客交期和材料采购时间进行评审;
工程部长对产品工艺、效率及工装设备等是否满足要求进行评审;
品质部长对检验项目、顾客质量要求、环保要求等进行评审;
对于新品和显着更改的产品,技术部和工程部要特别对制造可行性和风险进行评审;
评审过程中,应注意对顾客要求、有害物质减免及其他隐含要求的评审与产品相关的法
律法
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