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        财务资产部各岗位职责 岗位名称 负责工作 主要职责 财务部副主任 和丰典当财务总监 负责和丰典当财务全面工作 账目管理 建立健全企业往来账务管理制度及应收、应付账款管理系统;销售资金回笼管理;应收账款的核销和账龄分析及监控;往来账目和应付、应收账款核对与分析;应收账款清单审核;应收账款的差异及原因分析;为审计人员应收账款审计工作提供资料支持及相关配合。 资产管理 组织制定待处置资产管理机构设置原则,资产管理工作人员的任用标准;组织制定企业待处置资产管理工作制度,包括产权交易、损失核销、清算的政策、程序和方法等;组知编制企业待处置资产清理的工作规划、年度工作计划;负责企业固定资产、无形资产等资产的购进、折旧、摊销、转让、出售等事项的会计处理工作;不定期核查固定资产、在建工程的账目,并深入现场进行账实核实;组织开展企业待处置资产的清理工作;参与拟定固定资产的购置、使用、保管和处理等管理办法。 资金管理 分析资金项目的投入情况,研究项目资金的使用效益,并按期写出分析报告;负责账户间的资金划转和结算,定期与银行对账,按时编制银行存款余额调节表;对企业账户的监督管理;协助财务部经理完成资金工作计划与目标,指导、监督下属。 印鉴监管 ???负责印鉴的保管与使用工作。 总账会计 总账复核 对原始凭证的合规性进行复核检查;审核各项记账凭证的合理性、合法性,对不符合规定的凭证退回处理;定期对总账和各类明细账进行结账,对账,保证账账相符;为企业预算及管理需要提供财务数据、合并会计报表等;对企业资金收付业务进项复核监督。 财务分析 对公司整体财务运行情况进行分析,做出书面报告。对公司资产、负债、所有者权益情况进行具体量化分析,通过期间比较,发现问题与异常,提出合理化建议。对预算执行情况、费用开支、资金收支计划进行分析,甑别异常情况,提出改进建议。负责提交相关财务报表,保证准确及时,报表包括(但不限于):资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表、费用分析表、趋势分析表等。分析公司收入、利润实现情况,提出增收合理化建议。对公司内控制度等执行情况进行分析总结,提出改进建议与措施。 财务预算 协助财务部经理建立预算管理体系,为预算工作建立相应配套的执行、控制机制;编制各项预算,包括投资收益预算、资本性收支预算、现金流量预算等;汇总、平衡企业各部门的预算,编制预算控制管理方案,保证成本目标和利润目标的实现。 内部审计 拟订并完善内部审计制度和流程,制定企业年度内部审计计划;拟订审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文件;按照公司管理层要求,组织实施财务审计、经济合同审计、 离职审计、内控流程等审计工作,并出具内部审计报告;完善企业生产经营过程中与财务活动相关的内控体系,及时发现企业经营中存在的潜在风险和问题,提出改进意见;根据审计工作计划,配合外部审计机构审计。 临时报表 针对税务、审计等相关检查单位的需求编制临时报表。 核算会计 醋酸仲丁酯核算 根据产品需要设置账目,做好日常核算工作。根据合同控制材料采购付款工作、对产成品库存进行盘点和分析工作。涉及产成品核算,月末编制产品成本计算表,分摊在制品与产成品成本;月末根据车间产品转移单以及产成本入库单及时结转产成品,计算当月单位产品成本;登记产成品明细账,月末与分公司销售部门核对,保证账实一致;编制实际成本与目标成本对比分析表,为成本分析提供参考依据。 金源、弘泰、庆丰、工会出纳 审核原始凭证,支付现金、签发支票,催收发票和有关单据;企业银行账户的开立、变更、注销等业务以及企业贷款卡的申请、年审业务;办理银行转账、存取款、缴费等业务,及时查询开户银行账户余额;依据审核无误的会计凭证,及时按序登记银行存款和现金日记账做到日清月结,保证账证相符;执行库存现金限额制度,不坐支,不用白条抵押现金;每日业务终了轧平账务,结出现金余额,核实库存,做到账实相符;定期与会计盘点库存现金,编制库存现金盘点表;负责保管现金、有价证券、重要空白凭证等。 成本会计 油脂分公司核算 根据产品需要设置账目,做好日常核算工作。根据合同控制材料采购付款工作、对产成品库存进行盘点和分析工作。涉及产成品核算,月末编制产品成本计算表,分摊在制品与产成品成本;月末根据车间产品转移单以及产成本入库单及时结转产成品,计算当月单位产品成本;登记产成品明细账,月末与分公司销售部门核对,保证账实一致;编制实际成本与目标成本对比分析表,为成本分析提供参考依据。 服务分公司核算 清洗分公司核算 固定资产会计 档案管理 定期整理装订会计凭证、会计账簿、会计报表及其他相关资料;对已装订的会计凭证、账
       
 
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