81中心站1—4月份汇报完稿.doc

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81中心站1—4月份汇报完稿

81号中心站1—4月份工作汇报 一、基本概况及产量完成情况 1、基本概况 81号中心站,下属81、83、87三个自然站,现有职工 66 人,其中男员工 36人,女员工 30人,市场化员工 25 人,实习生 2 人,党员18 名。全站共管理油井126口,分属三个区块,杜84兴隆台南、杜813兴隆台南、曙127454兴隆台,具备开井能力的油井88口,目前开井 71口,目前平均日产液量1500m3,平均日产油量340t,综合含水71%。 2、产量指成标完情况 2011年中心站配产指标:11.55×104t、超产指标:11.55×104t、11.74×104t,上半年平均日配产323t/天,1-4月份计划完成3.88×104t,实际完成3.94×104t,超产600t,平均日产油328.31t,年配产剩余产量7.57×104t,要完成全年产量,5—12月份平均日产油得达到308.98t/天。 2011年1-4月产量情况表 月份 核实 报表(t) 盘库(t) 一月 10022 吨 9544 吨 二月 8861吨 8492 吨 三月 11489吨 11130 吨 四月 11848 吨 10231 吨 合计 42220 吨 39397 吨 二、1-4月份经营各项指标完成情况 2011年81号中心站1-4月份成本指标情况统计 序号 项目 年度 计划 1-4月份 进度计划 1-4月份 实际完成 对比 2010年 年度计划 与今年年度 计划 对比 1 材料费 79.6 26.17 32.33 6.16 54.5 25.1 2 维护性作业费 104.59 34.39 62.71 28.32 118.34 -13.75 3 外雇运费 13 4.27 6.23 1.96 20 -7 4 电费 309.01 101.59 109.5 7.91 297.81 11.20 5 通讯费 1.248 0.41 0.17 -0.24 1.25 0 6 水费 24.55 8.07 3.9 -4.17 10 14.55 7 抽修 20 6.58 13.2 6.62 9 11 8 掺油水费 19.27 6.34 4.94 -1.4 18.8 0.47 9  合计 571.27 187.81 232.98 45.16 529.7 41.57 全年计划可控成本571.27万元,进度计划 187.81万元,实际发生232.98万元,超支45.16万元。其中通讯费、水费、掺油掺水三项结余,共结余5.81万元;材料费、维护性作业费、外雇运费、电费、抽修五项超支,超支50.97万元。 1、材料费 计划材料费79.6万元,1-4月份进度计划26.17万元,实际发生32.33万元,同进度计划对比超支6.16万元。超支的主要原因为三口新井造成材料费增加,包括(耐磨节箍220套、¢36密封器9套、软封总成50套等) 2、维护性作业费 计划维护性作业费104.5902万元,1-4月份进度指标34.3858万元,实际发生费用62.7053万元,同进度计划对比超支28.3195万元。超支原因有二。1)、截止4月末,81号中心站共发生检泵井21井次,与去年同期对比检泵井次超6井次,存在问题最多的是下井泵的漏失及泵不工作,累计发生8井次,占总检泵井数的38%,对比去年同期多1了井次。因出砂导致检泵井3井次,占到检泵井的14.3%,对比去年同期多了1井次。因断脱检泵井2井次占检泵井的9.5%,其中一口为杆式泵活塞拉杆座脱扣,另一口为空心杆本体断,硬卡5口井次,其中3井次是杆式泵卡死造成检泵(井号分别是杜813—46-49、杜212-27-321、杜212-31-313) 对比去年同期增加了 3井次。其它原因检泵3井次(4253堵水、3545筛管堵、4253换封)。2)、今年计划费用相比2010年计划少了13.74万元,然而油井今年相比去年多了5口新井、和5口大修井。 2011年1月~5月份检泵井统计表 3、外雇运费 计划外雇运费13万元,1-4月份进度指标4.27万元,实际发生费用6.23万元,同进度计划对比超支1.96万元。超支的主要原因:是两个中心站共用值班车全部费用由我中心站承担。 4、电费 计划电费309.01万元,1-4月份进度指标101.59万元,实际发生费用109.50万元,同进度计划对比超支7.91万元。超支的主要原因:5口大修井用电(4651、4853、3543、39317、39321)60号炉没结算,以及304平台排涝泵的使用。预计全年电费还应有很大缺口,下半年5口新井投产,两口堵水井4253、4550电加热。 5、抽油机修理费 计划抽修费用20.0万元,1-4月份进度指标6.58万元,实际发生费用13.20万

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