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第二部分 部门概况 共青团公主岭市委2017年部门预算 一、主要职能 发挥团组织在国家和社会事务管理中的民主参与和民主监督作用,承担市委赋予的领导全市共青团工作,指导帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。 贯彻执行党的落线、方针和政策,当好党的助手。根据党的中心任务和市委、上级团委各个不同时期的工作部署,提出全市团的工作方针、任务和措施,领导全市共青团工作。 教育引导团员青年用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想武装自己,做好团员青年的思想政治工作,努力培养有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。 负责团的组织建设。健全团的组织,壮大团员队伍,提高团员质量。推荐优秀团员做党的发展对象。 代表和维护青少年的合法权益,依法保护青少年的合法权益不受侵害。 调查全市青年的思想动态和工作状况,研究青少年工作中存在的问题,及时向市委和上级团委反映青年思想动态提出解决问题的意见和建设。 组织和带领全市青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用。 配合有关方面研究制定全市青少年事业发展规划。 完成市委、市政府交办的其他各项工作任务。 二、机构设置 根据上述职责,共青团公主岭市委内设三个机构,分别为组织宣教部、工农青年部、学校少年部。 下设1家预算单位,共青团公主岭市委本级。 第三部分 情况说明 一、2017 年收支预算总体情况 按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等;支出包括:一般公共服务支出 、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2017年收支总预算 76.99 万元,比 2016 年预算增加 6.13 万元 ,主要原因是工资增涨 。 二、2017 年收入预算情况 2017 年收入预算 76.99 万元,其中:本年收入 76.99 万元,占 100 %。本年收入中,一般公共预算拨款收入 76.99 万元,占 100 %;事业单位经营收入 0 万元,占 0 %。 三、2017 年支出预算情况 2017 年支出预算 76.99 万元,其中:基本支出 56.99 万元,占 74 %;项目支出 20 万元,占 26 %;事业单位经营支出 0 万元,占 0 %。 四、2017 年财政拨款收支预算情况 2017 年财政拨款收支总预算 76.99 万元,其中:一般公共预算拨款 76.99 万元。支出包括:一般公共服务支出 75.76 万元,社会保障和就业支出 0 万元,医疗卫生与计划生育支出 0 万元,农林水支出 0 万元,住房保障支出1.23 万元。 五、2017 年一般公共预算拨款情况 2017年一般公共预算拨款 76.99 万元,其中:基本支出56.99 万元,占 74 %;项目支出 20 万元,占 26 %。 六、2017 年一般公共预算基本支出情况 2017 年一般公共预算基本支出 56.99 万元,其中: 人员经费 49.49 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴 、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 7.5 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费 、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费 、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。 七、2017 年一般公共预算“三公”经费拨款情况 2017 年“三公”经费预算数为 3 万元,与 2016 年预算数持平。其中: 1.因公出国(境)费 0 万元,与 2016 年预算数相比 ,主要原因是 。 2.公务接待费 0 万元,与2016年预算数相比持平,主要原因是 。 3.公务用车购置及运行费 3 万元,与2016年预算数相比持平,其中,公务用车运行维护费 3 万元,比 2016年预算数持平。 八、2017 年政府性基金预算支出情况 本部门无政府性基金预算拨款。 九、机关运行经费 2017 年部门本级等 1 家行政单位以及 0 等 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 55.76 万元,比 2016 年预算增加 2.06 万元,增加 3.8 %。

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