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对采购订单退料或供应商换货用户操作规程
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批准: 日期:
执行: 日期: 版本 变更原因 批准日期 执行日期 00 新建 1 目的:
介绍对采购订单退料操作规程。
适用范围:
适用全公司针对采购订单退料
3 文件编写部门:
储运部。
4 文件制订依据:
本公司制订。
文件内容概述:
5.1供应商根据供应部的采购订单到仓库拉退货。
5.2储运部仓管员在系统内核查订单号。
5.3仓管员发货给供应商。
5.4仓管员在系统内收货过帐。
具体内容:
6.1流程图:
流程名称:对采购退货订单的收货流程 支持性文件
《不合格品规程》
SMP-QMQD006-00
6.2 操作步骤:
6.2.1对采购订单收货。
系统路径 后勤-商品管理-库存管理-货物移动-收货-对采购订单收货-已知编号 事务码 MIGO
6.2.2按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕:
6.2..3点击上述屏幕中的凭证类型选择钮,选择标准采购订单类型
6.2.4在园圈中输入采购订单号码
6.2.5在园圈中输入收货移动类型101,按回车
6.2.6在园圈中输入退货数量
6.2.7在园圈中输入退货物料批次
6.2.8对园圈进行选择
6.2.9 按园圈保存键。
6.3与供应商换货
系统路径 后勤-商品管理-库存管理-货物移动-发货 事务码 MB1A
6.3.1在系统内进如下屏幕
6.3.2在上屏幕园圈内输入移动类型Z52
6.3.3在上屏幕园圈内输入物料编码、物料数量再按回车。
6.3.4单击上屏幕园圈键后出现如下屏幕。
6.3.5单击上屏幕园圈保存键
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