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采购订单退货
作业说明
采购订单收货已经完成,生成了物料凭证。此时:
1 如果因手误原因,产生了误操作,则需要冲销采购收货过程,重新收货。
2 如果其它原因退货,则需要进行退货处理。注意,退货是在已经收货入库的前提下进行的,退货是对收货物料凭证的退货!
菜单路径
1 冲销物料凭证:
SAP菜单→后勤→物料管理→库存管理→物料凭证→取消、冲销
2 退货:
SAP菜单→后勤→物料管理→库存转移→MIGO 货物移动
事务代码
MBST
执行单位
准备工作
参考文件
冲销物料凭证操作界面及字段说明
1、菜单路径sap界面
2、操作内容
点击保存后,显示冲销成功信息!
退货操作界面及字段说明
1、菜单路径sap界面
2、维护视图
选择返回交货,按系统提示输入你要退货的物料凭证号。回车后如下:
在相应的栏位填入退货数量:
在相应的栏位填入退货原因:
最后选中项目确定:
检查能否继续操作:
如果正常,就可过帐(即,对前面操作的内容进行确认、存储!)
货物移动
MIGO
出现此提示,说明成功了!
选择122,退货!
确认
选择返回交货(即退货)
填入退货数量
选择退货原因
点击按钮,进行检查!
MBST
取消、冲销
要冲销的过帐日期
要冲销的物料凭证号
点机此键,开始冲销过程。
填入冲销原因文本。
冲销成功信息
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