审计公司审计风险防控实施办法.doc

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审计公司审计风险防控实施办法

一、总则

(一)目的

为加强本审计公司的审计风险管理,有效识别、评估和应对各类审计风险,提高审计工作质量,保障公司的稳健运营,更好地为客户提供高质量的审计服务,特制定本办法。

(二)适用范围

本办法适用于公司内部所有审计项目及参与审计工作的全体人员,包括注册会计师、审计助理等各级审计人员。

(三)基本原则

1.全面性原则

审计风险防控应涵盖审计业务的全过程,包括审计计划制定、审计证据收集、审计报告出具等各个环节,以及公司内部各个层面和岗位的人员。

2.预防性原则

以预防为主,通过建立健全风险预警机制、完善内部控制制度等方式,提前识别和防范潜在的审计

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