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2025年自学考试审计学试题及答案
一、单项选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分。在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出)
1.下列关于注册会计师审计与内部审计关系的表述中,正确的是()。
A.两者的审计目标完全一致
B.注册会计师审计需考虑内部审计工作的可利用性
C.内部审计的独立性高于注册会计师审计
D.注册会计师无需对内部审计人员的工作进行评价
答案:B
2.注册会计师在执行审计业务时,因未保持应有的职业怀疑导致未能发现被审计单位虚构销售合同的行为,这种情况属于()。
A.欺诈
B.重大过失
C.
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