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2025年银行现金管理自查报告
为强化银行现金管理工作,切实防范现金业务风险,根据相关监管要求和我行内部管理规定,我行于[具体时间段]对现金管理业务进行了全面自查。本次自查覆盖了我行所有涉及现金业务的部门和营业网点,旨在发现并解决现金管理中存在的问题,进一步提升现金管理水平和风险防范能力。以下是自查情况的详细报告。
一、现金管理内部控制制度执行情况
(一)制度建设与更新
我行一直高度重视现金管理制度建设,依据国家法律法规和监管要求,结合自身业务特点,制定了一套较为完善的现金管理制度体系,涵盖现金收付、整点、保管、押运等各个环节。这些制度明确了操作流程、岗位职责和风险控制要点,为现金管理工作
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