业务稽核管理制度.docx

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第1篇

第一章总则

第一条为加强公司业务管理,规范业务操作流程,提高业务质量,防范业务风险,确保公司资产安全,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有业务部门及员工,包括但不限于市场营销、客户服务、财务、采购、仓储、物流等。

第三条业务稽核工作应遵循客观、公正、及时、有效的原则,确保稽核结果的准确性和权威性。

第二章稽核机构与职责

第四条公司设立业务稽核部,负责全公司业务稽核工作。

第五条业务稽核部的职责:

1.制定和修订业务稽核制度及操作规程;

2.负责对各部门业务流程进行定期和不定期的稽核;

3.对稽核中发现的问题进行跟踪调查,提出整改建议;

4.对业务风险进行评估

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