过程审核检查表.docxVIP

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过程审核检查表

产品名称:

审核要点提问

审核记录

备注

M1

产品开发的筹划

是否已具有顾客对产品的要求?

是否具有产品开发方案,并遵守目标值?

是否筹划了落实产品开发的资源?

是否了解并考虑到了对产品的要求?

是否调查了以现有要求为依据的开发可行性?

是否已方案/已具备工程开展所需的人员与技术的必备条件?

M2

产品开发的落实

是否已进展了设计D-FMEA,并确定了改良措施

设计D-FMEA是否在工程过程中补充更新?已确定的措施是否已落实?

是否制定了质量方案?

是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明

是否已具备所要求的产品开发能力

审核员/日期:

过程审核检查表

产品名称:

审核要点提问

审核记录

备注

M3

过程开发的筹划

是否已具有对产品的要求?

是否具有过程开发方案,是否遵守目标值?

是否筹划了落实批量生产的资源?

是否了解并考虑到了对生产过程的要求?

是否已方案/已具备工程开展所需的人员与技术的必要条件?

是否已做了过程P-FMEA,并确定了改良措施?

M4

过程开发的落实

过程P-FMEA是否在工程过程中补充更新?已确定的措施是否已落实?

是否制定了质量方案?

是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明?

是否为了进展批量生产认可而进展在批量生产条件下的试生产?

生产文件和检验文件是否具备且齐全?

审核员/日期:

过程审核检查表

产品名称:

审核要点提问

审核记录

备注

是否已具备所要求的批量生产能力?

M5

供方/原材料

是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货?

是否确保供方产品的质量到达供货协议要求?

是否评价供货实物质量?与要求有偏差时是否采取措施?

是否与供方就产品与过程的持续改良商定质量目标,并付诸落实?

对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可,并落实了所要求的改良措施?

是否对顾定提供的产品执行了与顾客商定的方法?

原材料库存(量)状况是否适合于生产要求?

原材料/内部剩余材料是否有适宜的进料和贮存方法?

员工是否具有相应的岗位培训?

审核员/日期:

过程审核检查表

产品名称:

审核要点提问

审核记录

备注

M6

生产

人员/素质

是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限?

是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限?

员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质?

是否包括顶岗规定的人员配置方案?

是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法?

生产设备/工装

生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求?

在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求?

生产工位、检验工位是否符合要求?

生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行?

对产品调整/更换是否有必备的辅助检具?

审核员/日期:

过程审核检查表

产品名称:

审核要点提问

审核记录

备注

是否进展批量生产起始认可,并记录调整参数及偏差情况?

要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性?

运输/搬运/贮存/包装

产品数量/生产批次的大小是否按需求而定?是否有目的运往下道工序?

产品/零件是否按要求贮存?运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定?

废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并标识?

整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性?

模具/工具,工装,检验,测量和试验设备是否按要求存放?

缺陷分析/纠正措施/持续改良(KVP)

是否完整地记录质量数据/过程数据,并具有可评定性?

是否用统计技术分析质量数据/过程数据,并由此制订改良措施?

审核员/日期:

过程审核检查表

产品名称:

审核要点提问

审核记录

备注

在与产品要求/过程要求有偏差时,是否分析原因并检查纠正措施有效性?

对过程和产品是否认期进展审核?

对产品和过程是否持续改良?

对产品和过程是否有确定的目标值,并监控是否到达目标?

M7

效劳/顾客满意程度

发货时产品是否满足了顾客的要求?

是否保证了对顾客的效劳?

对顾客的报怨是否能快速反响并确保产品供给?

与质量要求有偏差时是否进展缺陷分析并实施改良措施?

执行各种任务的员工是否具备所需的素质?

审核员/日期:

整改计划

序号

存在问题

整改措施

责任人

完成限期

备注

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