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审计局2025年上半年工作总结汇编(4篇)

目录

1.TOC\o1-3\h\z\uXX市XX区审计局2025年上半年工作总结和下半年工作安排 2

2.市审计局2025年上半年工作总结及下半年工作计划 10

3.县审计局2025年度上半年政务公开工作总结 17

4.县审计局2025年上半年工作总结和下半年工作计划 19

XX市XX区审计局2025年上半年工作总结和下半年工作安排

2025年上半年,我局紧密围绕区委、区政府的中心工作,以党建为引领,深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想,扎实推进各项审计工作。全局上下坚守主责主业,依法履行审计监督职责,在党建引领、审计业务、质量建设等方面均取得了阶段性成效。现将重点工作开展情况总结如下:

一、上半年工作开展情况

(一)强化党建引领,擦亮审计工作鲜红“底色”

深入推进“四强”党支部建设,打造“博学审问”党建特色品牌,通过“三会一课”、主题党日等活动,组织全体审计干部深入研读原著、学习原文、领悟原理。累计开展集中学习28次,专题研讨9次。创新开展“审计微课堂”6次,党员干部轮流上台依托审计项目讲思路、谈收获、明方向。推行“审计组+临时党小组”模式,充分发挥党员干部在审计项目中的先锋模范作用,在区市场监管局、区应急局预算执行和其他财政收支情况审计,党员干部带头深入一线,加班加点梳理分析,高效完成审计任务,共发现问题12个,推动应急局重新修订了《XX区生产安全事故应急预案》等6个专项预案。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,一体推进“学查改”,组织集中学习14次,通报典型案例37个,领导班子带头开展“我为群众办实事”活动,有力解决大润发超市租金返还涉稳事项,稳步开展扶贫(衔接)资金资产审计。不断提升审计干部“三力”,确保审计工作始终沿着正确的方向前行。

(二)聚焦主责主业,提升审计监督硬核“效能”

1.计划制定科学精准,进度执行稳扎稳打。扭转形式上的“审计全覆盖”,审计项目计划制定从“看数量”到“要质量”转变。2025年共制定财政审计3个、经济责任审计9个、资源环境审计1个、专项审计调查1个、国有企业1个、公共投资审计16个共31个项目,缩减11.4%。上半年,精心组织实施财政类审计项目6个,出具审计报告6份,圆满完成“1+N”项目2个、巡审联动项目1个,项目计划执行率100%,2025年上半年审计共发现问题65个,管理不规范金额XX万元,提出建议16条。投资续审项目15项,涉及总投资XX万元,提出审计建议25条,其中,涉及造价调整事项15条,共调减合同金额XX万元。

2.把牢重点有的放矢,深度施审扎实有力。对区本级预算执行和其他财政收支情况进行全面审计,延伸区市场监管局、区应急局部门预算执行,审计发现预算编制与实际执行差异较大、部分专项资金使用效率不高、部分项目绩效目标未完成等问题,提出加强预算编制精细化管理、增强预算约束和绩效管理、强化专项资金监管等审计建议7条。着力关注陆城公司开发的梅山新村建设项目,通过资产损益审计,全面核查项目运营情况以及危旧房屋改造环境工作落实情况,提出针对性审计建议3条,促进XX万元管理不规范金额有力整改,进一步推动企业完善内部审计机制,国有资产保值增值。加大淠史杭灌区(XX灌片)现代化高效节水灌区及高标准农田建设特许经营项目项目质量控制审查,推动土方回填压实度不够、U型渠道主材质量差、淤泥上浇筑混凝土等影响质量安全的隐患迅即整改到位。

3.突出整改闭环管理,审计监督高效见效。细化“研判-督改-评级”整改全流程管理,上半年组织召开审计业务会4次,涉及项目7个,对问题性质、历史成因、现实情况、整改难度等进行集中研判,实事求是、科学合理将划分立行立改、分阶段整改、持续整改3种类型,促进被审计单位整改时明确目标、提高效率。压实主审负责制,持续加强“一对一”跟踪督改,发送督办函7次。2024年审计发现问题407个,已到整改期问题354个,已整改353个,整改率99.72%。全面落实《关于进一步加强经济责任审计结果运用的通知》要求,5月组织核查小组对已到整改期的被审计单位开展整改情况评分定级,其中区财政局、区人社局、区农业农村局等16家单位被评为“好”等次。评级结果及时报送区委组织部、区督查考核室,强化整改闭环管理,倒逼责任落实。

(三)服务中心大局,打磨审计质量精品“成色”

1.重点项目孵化成效显著,参评省级优秀项目。组织2024年度审计项目质量评比,评选出优秀项目4个,其中公立医院运营情况审计项目成果丰硕,共撰写审计专报6份,XX万元资金通过审计整改到位,促进被审计单位建章立制12项,移送线索8条,11人受到处理处分。该项目作为重点培育对象由市局推选至省审计厅参评。同时在培训和项目评比过程中,党员干部积极分享经验,开展一对一帮扶指导

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