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      公司内部审计管理实施细则
一、总则
1.目的
为了加强公司内部管理和监督,规范公司内部审计工作,保证公司财务信息的真实性、准确性和完整性,维护公司的合法权益,促进公司健康、稳定发展,根据国家有关法律法规和公司的实际情况,制定本实施细则。
2.适用范围
本实施细则适用于公司及所属各部门、分公司、子公司的内部审计工作。
3.内部审计定义
本细则所称内部审计,是指公司内部审计机构和人员依据国家法律法规、公司规章制度,对公司及所属单位的财务收支、经济活动、内部控制等进行独立、客观的监督和评价活动。
二、内部审计机构和人员
1.内部审计机构设置
公司设立独立的内部审计部门,配备专业的审计人员
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