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信息化建设与中小企业审计质量提升的关系
前言
内部控制系统的目标包括确保财务报表的准确性、提高操作效率、保障资产的安全以及确保公司的合规性。有效的内部控制有助于降低管理和操作风险,从而提高财务数据的可靠性,减少审计过程中潜在的错误或舞弊风险。
信息与沟通机制确保了企业内部各个部门和各层级之间的信息流通。一个完善的信息与沟通机制有助于财务数据的及时更新和透明,审计师能够在审计过程中顺畅地获取所需信息。如果信息沟通机制存在问题,审计师可能无法获得完整、及时的财务信息,从而影响审计的全面性和质量。
企业应建立动态监控和反馈机制,确保内控制度能够在变化
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